Phân bổ chi phí bán, và mua cho hàng hoá

phuyen89

Cao cấp
Chào các bạn thành viên, cho mình hỏi chút.Khi mà trong kỳ mua hàng hoá có các chi phí liên quan.Khi bán ra thì có chi phí bán hàng.
- Yeu cầu là chi phí mua hàng được phân bổ cho hàng bán ra trong quý là 75%
- Chi phí bán hàng được phân bổ hết cho hàng bán ra trong kỳ.
Như vậy là mình phân bổ theo tiêu chí nào.Khi mà phát sinh chi phí bán hàng mình đưa vào TK 641 hay TK 142.Mong các bạn giúp đỡ.
 
theo mình thì trước hết bạn phải kết chuyển qua 142 trước rồi mới phân bổ cho các tài khoản liên quan. nhưng trong trường hợp này thì chi phí bán hàng đc phân bổ hết trong kỳ thì sử dụng tk 641. mình ko chắc lắm, tham khỏa nhé!
 
Chi phí mua hàng tập hợp ở TK 1562, cuối tháng phân bổ cho hàng tiêu thụ trong tháng hạch toán qua 632. Chi phí bán hàng tập hợp ở TK 641, cuối tháng kết chuyển hết sang TK 911.
 
Back
Top