T
thuygetle
Guest
- 1/3/04
- 44
- 0
- 0
Công ty mình là công ty máy tính. Các linh kiện máy tính được nhập khẩu và mua hàng trong nước. Khi mua hàng mình đã kê khai khấu trừ thuế GTGT toàn bộ.
Ngày 20/12/ 2009 Công ty mình kí được hợp đồng cho thuê thiết bị trong 02 năm Tính thời gian cho thuê bắt đầu từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2011.với giá cho thuê có VAT là 5,5tr/tháng, thanh toán và xuất hóa đơn theo quí. Hiện tại quí I/2010 mình đã xuất hóa đơn với số tiền là 16,5tr (công ty có chức năng cho thuê thiết bị)
Vì bộ máy tính có giá trị 40tr và mình cho thuê thiết bị nên mình coi tài sản này là TSCĐ cho thuê. Vẫn hạch toán khấu hao bình thường, doanh thu cho thuê là doanh thu dịch vụ. Mình hạch toán toàn bộ qui trình như sau: (các linh kiện đã nhập vào kho hàng hóa rôi lại xuất lắp thành bộ máy tính tạo TSCĐ).
Trong năm 2009 Lúc nhập các linh kiện: Nợ 156 ; Nợ 133 Có TK lq ( theo hóa đơn mua hàng)
Ngày 25/12/2009 Khi xuất lắp linh kiện thành bộ máy tạo TSCĐ: Nợ 211 Có 156 = 40tr (chỉ xuất phiếu xuất kho)
Ngày 16/3/2010 xuất hóa đơn: Nợ 511; Nợ 3331; Có TK lq = 16.5tr
Tính khấu hao hàng quí: Nợ 632 Có 214 = 3.3 tr (Trích khấu hao bình thường với thời gian là 3 năm)
Vậy trường hợp này có phải xuất hóa đơn GTGT cho thiết bị tạo tài sản cố định cho thuê không. (vì thực chất đây không phải tiêu dùng nội bộ) và việc hạch toán như trên có đúng không.
Nhờ các bạn giúp tư vấn.
Thanks
Ngày 20/12/ 2009 Công ty mình kí được hợp đồng cho thuê thiết bị trong 02 năm Tính thời gian cho thuê bắt đầu từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2011.với giá cho thuê có VAT là 5,5tr/tháng, thanh toán và xuất hóa đơn theo quí. Hiện tại quí I/2010 mình đã xuất hóa đơn với số tiền là 16,5tr (công ty có chức năng cho thuê thiết bị)
Vì bộ máy tính có giá trị 40tr và mình cho thuê thiết bị nên mình coi tài sản này là TSCĐ cho thuê. Vẫn hạch toán khấu hao bình thường, doanh thu cho thuê là doanh thu dịch vụ. Mình hạch toán toàn bộ qui trình như sau: (các linh kiện đã nhập vào kho hàng hóa rôi lại xuất lắp thành bộ máy tính tạo TSCĐ).
Trong năm 2009 Lúc nhập các linh kiện: Nợ 156 ; Nợ 133 Có TK lq ( theo hóa đơn mua hàng)
Ngày 25/12/2009 Khi xuất lắp linh kiện thành bộ máy tạo TSCĐ: Nợ 211 Có 156 = 40tr (chỉ xuất phiếu xuất kho)
Ngày 16/3/2010 xuất hóa đơn: Nợ 511; Nợ 3331; Có TK lq = 16.5tr
Tính khấu hao hàng quí: Nợ 632 Có 214 = 3.3 tr (Trích khấu hao bình thường với thời gian là 3 năm)
Vậy trường hợp này có phải xuất hóa đơn GTGT cho thiết bị tạo tài sản cố định cho thuê không. (vì thực chất đây không phải tiêu dùng nội bộ) và việc hạch toán như trên có đúng không.
Nhờ các bạn giúp tư vấn.
Thanks

