Cách tính giá vốn và định khoản cho HD xây lắp

  • Thread starter 311980
  • Ngày gửi
3

311980

Guest
7/12/07
19
0
0
46
HN
Mọi người cho mình hỏi chút nhé, Công ty mình chuyên về TM nhưng có 1 hợp đồng mới về lắp đặt HThống xử lý nước thải cho khu CN, bên mình phải mua NVL: ống nước, bơm, bồn nước, hoá chất, sắt, thép… để lắp nên hệ thống đó, nhưng mình chưa biết nên định khoản thế nào cho hợp lý (Bên mình làm theo QĐ 48)
Khi mua: N152, 133/ C 331
Khi xuất lắp và xuất bán đặt thì định khoản tn
và chi phí NCông bên mình thuê ngoài ko có hoá đơn nên làm thế nào để có thể hợp lý được chi phí nhân công bây giờ, mình cảm ơn mọi người.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

le_nga

Guest
16/8/07
18
0
0
40
Quảng Ngãi
Mọi người cho mình hỏi chút nhé, Công ty mình chuyên về TM nhưng có 1 hợp đồng mới về lắp đặt HThống xử lý nước thải cho khu CN, bên mình phải mua NVL: ống nước, bơm, bồn nước, hoá chất, sắt, thép… để lắp nên hệ thống đó, nhưng mình chưa biết nên định khoản thế nào cho hợp lý (Bên mình làm theo QĐ 48)
Khi mua: N152, 133/ C 331
Khi xuất lắp và xuất bán đặt thì định khoản tn
và chi phí NCông bên mình thuê ngoài ko có hoá đơn nên làm thế nào để có thể hợp lý được chi phí nhân công bây giờ, mình cảm ơn mọi người.

Chào bạn,
Theo như bên Cty mình làm thì
khi mua NVL về ghi N152, 133/ C331,111, 112
Xuất NVL cho CTrinh N621/152
CP nhân công trực tiếp thuê ngoài thì lấy CMND của công nhân về làm HĐồng thời vụ (<3 tháng)
TK623 (tập hợp cho tiền mua xăng, dầu, sửa xe, thuê máy ủi, đào...phục vụ cho CT đó)
Khi CTrinh hoàn thành:
N154/C621,622,623,627
Kết chuyển giá vốn:
N632/C154
Bên mình làm thế.
 
3

311980

Guest
7/12/07
19
0
0
46
HN
Nhưng bạn ơi cho mình hỏi chút, bên mình làm theo QD48 đâu có TK 621 đâu, và khi xuất NVL cho CT thì mình mua bao nhiêu mình xuất hết bấy nhiêu có được ko. Mình ko muốn tính hao hụt và NVL có được ko. Mình cảm ơn.
 
K

khanhngoc8809

Guest
17/3/10
5
0
0
Dong Anh
Chào bạn,
Theo như bên Cty mình làm thì
khi mua NVL về ghi N152, 133/ C331,111, 112
Xuất NVL cho CTrinh N621/152
CP nhân công trực tiếp thuê ngoài thì lấy CMND của công nhân về làm HĐồng thời vụ (<3 tháng)
TK623 (tập hợp cho tiền mua xăng, dầu, sửa xe, thuê máy ủi, đào...phục vụ cho CT đó)
Khi CTrinh hoàn thành:
N154/C621,622,623,627
Kết chuyển giá vốn:
N632/C154
Bên mình làm thế.

Bạn hạch toán như thế này nhé:
Nhập vật liệu: No 152/Co 331,112,111
Xuất vât liệu: No 154/Co 152
Kết chuyển giá vốn khi hoàn thành ctr: No 632/Co 154
Bên cạnh đó có lương thuê ngoài thì cần phải có: HĐLĐ thời vụ, CMT, MST cá nhân ( nếu có ), địa chỉ thường trú của cá nhân người lao động.
 
H

hoanghanh82

Sơ cấp
15/1/10
9
1
0
Hà Nội
Bên mình cũng làm theo QĐ 48 nên không hạch toán qua 621 mà vào thẳng 154. Mình thường làm theo cách này khi nhập nguyên vật liệu thi mình cho vào 1541 luôn cho từng công trình không hạch toán qua 152 thế có được không bạn. Thường mỗi công trình ở các địa điểm khác nhau nên chi phí vận chuyển NVL là phức tạp. Khi công trình ở đâu thì mình mua NVL ở tại đấy không có hàng tồn kho. Còn phần nhân công thì như bạn lê-Nga nói có chứng minh thư và làm hợp đồng cho họ, bên mình làm còn có đơn xác nhận lưu trú cho nhân công có chữ kýcủa công an nơi mình có công trinh thì bên thuế mới chấp nhận vì có công nhân thực tế làm ở đấy mà
 
V

vohoasen

Trung cấp
2/3/10
62
0
6
ha tinh
Mọi người cho mình hỏi chút nhé, Công ty mình chuyên về TM nhưng có 1 hợp đồng mới về lắp đặt HThống xử lý nước thải cho khu CN, bên mình phải mua NVL: ống nước, bơm, bồn nước, hoá chất, sắt, thép… để lắp nên hệ thống đó, nhưng mình chưa biết nên định khoản thế nào cho hợp lý (Bên mình làm theo QĐ 48)
Khi mua: N152, 133/ C 331
Khi xuất lắp và xuất bán đặt thì định khoản tn
và chi phí NCông bên mình thuê ngoài ko có hoá đơn nên làm thế nào để có thể hợp lý được chi phí nhân công bây giờ, mình cảm ơn mọi người.

Bạn làm bên TM thì khi mua ống nước, bơm, bồn nước, hoá chất, sắt, thép… bạn cứ xem nó là hàng hoá lun, và khi công trình hoàn thành bạn xuất hoá đơn cho công trình, và trên hoá đơn có thêm phần tiền công lắp đặt nữa, phần tiền công này thể hiện rõ trên hợp đồng là bao nhiêu đã dc bên di thuê đồng ý khi ký hợp đồng. Bên mình cũng bên TM thỉnh thoảng đi công trình mạng cho ks, chung cư, và bên mình cũng đã làm như vậy.
Do bên lĩnh vực TM ko có sx nên bạn làm như vậy cho đỡ rắc rối. Goodluck!
 
H

hoso

Guest
19/8/10
1
0
0
36
Nhân đây cả nhà cho mình hỏi luôn với nhá, đơn vị mình hoạt động về lĩnh vực thí nghiệm vật liệu xây dựng. mình mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm gì cả, mình xem qua sổ sách cũ nhưng có nhiều chố không hiểu, em lấy ví dụ nha, .Trog năm từ quý 1 đến quý 2.3 năm 2009 cuối quý em định khoản :
a,Nợ 154 : 100.000.
Có 621 :20.000
Có 622: 30.000
Có 623 :10.000
Có 627 : 40.000. (Gỉa sử các số liệu đều là hợp lý).
b, Nợ 911 : 15.000.
Có 635 :15.000
c, NỢ 911 :10.000
CÓ 642 : 10.000
D, NỢ 511 :150.000
CÓ 911 : 150.000
e, NỢ 911 : 150.000
CÓ : 632 : 150.000
f, NỢ 632 : 150.000
CÓ 154 : 150.000
Em thắc mắc về cách xác định bên Có TK 632 thì đựoc mọi người giải thích là : Thông thường từ quý 1.2.3 sẽ để cho bên Có TK 632 = NỢ 511, để xem như trong quý DN KD không lãi lỗ, vì có những công trình từ quý I đến hết quý 2.3... Mói xong
Cho đến quý 4 mới xác định giá vốn dựa trên công thức :
NỢ 511 = CÓ 632 +CÓ 635 + CÓ 642 + PHần lợi nhuận mong muốn
Từ CT trên mới làm ngược lại Có 632 = NỢ 511 - CÓ 635 - CÓ 642 - LN mong muốn. Như thế có đựoc không hả các bác, liệu khi kiểm tra thuế có bắt mình phải hạch toán rõ giá vốn ra không ạ, các bác giúp em với, vì vấn đề này mà dạo này em vất vả quá.hix, các bác bớt chút thời gian giúp em sớm nha, gửi trả lời vào mail cho em với : dohongnhung36@gmail.com
Cuối quý 4 :
 

Xem nhiều