hạch toán chi phí trong đơn vị chủ đầu tư như thế nào?

  • Thread starter dongphuc2009
  • Ngày gửi
D

dongphuc2009

Guest
30/9/09
23
0
0
41
to 18 p. hong ha, yen bai
Chào các anh chị!
Bên em là chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng dự án nhà máy chế biến. Đang trong quá trình san lấp mặt bằng. Hàng tháng tập hợp chi phí e định khoản thế này các anh chị xem giúp em có đúng không nhé!
Nợ TK 241 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Có TK 214 - Chi phí khấu hao máy móc thiết bị ( tự có)
Có TK 334 - Lương của lái máy, quản lý
Có TK 111,112 - chi phí điện nước, dầu diezel
Không biết em định khoản như vậy có đúng không a?
Cám ơn các anh chị nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Truong Thi Thanh Truc

Sơ cấp
9/3/10
3
0
0
Da nang
Chào các anh chị!
Bên em là chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng dự án nhà máy chế biến. Đang trong quá trình san lấp mặt bằng. Hàng tháng tập hợp chi phí e định khoản thế này các anh chị xem giúp em có đúng không nhé!
Nợ TK 241 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Có TK 214 - Chi phí khấu hao máy móc thiết bị ( tự có)
Có TK 334 - Lương của lái máy, quản lý
Có TK 111,112 - chi phí điện nước, dầu diezel
Không biết em định khoản như vậy có đúng không a?
Cám ơn các anh chị nhiều!

Nếu nghiệp vụ nào PS bằng Tm thì N2412/C111,331,112.....
 
D

dongphuc2009

Guest
30/9/09
23
0
0
41
to 18 p. hong ha, yen bai
Em đọc trong phần hành kế toán chủ đầu tư là. Nếu chủ đầu tư tự thực hiện một phần hoặc toàn bộ công trình thì các chi phí tập hợp vào TK 622,623,627, cuối năm tài chính kết chuyển sang 154 khi nào có biên bản nghiệm thu, bàn giao thì kết chuyển vào TK 241. Sau đó mới ghi tăng TSCĐ và tăng nguồn vốn. Mà năm trước do không biết em hạch toán thẳng vào TK 241. BCTC năm trước cũng đã nộp rồi. Theo cách hạch toán thẳng của em có sao ko a? Nếu cứ để nguyên trên TK 241 khi nào xong het rùi ghi tăng TSCĐ có được không? Em mong nhận được ý kiến của các anh chị. Xin chân thành cảm ơn!
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
40
Đà Nẵng
Em đọc trong phần hành kế toán chủ đầu tư là. Nếu chủ đầu tư tự thực hiện một phần hoặc toàn bộ công trình thì các chi phí tập hợp vào TK 622,623,627, cuối năm tài chính kết chuyển sang 154 khi nào có biên bản nghiệm thu, bàn giao thì kết chuyển vào TK 241. Sau đó mới ghi tăng TSCĐ và tăng nguồn vốn. Mà năm trước do không biết em hạch toán thẳng vào TK 241. BCTC năm trước cũng đã nộp rồi. Theo cách hạch toán thẳng của em có sao ko a? Nếu cứ để nguyên trên TK 241 khi nào xong het rùi ghi tăng TSCĐ có được không? Em mong nhận được ý kiến của các anh chị. Xin chân thành cảm ơn!

Làm như bạn là đúng theo Chuẩn mực rooif đó bạn. Nhớ tìm đọc Qd 15, thì mọi chi phí đều hạch toán TK 241.
 

Xem nhiều