hạch toán Hóa đơn trước ngày xuất Hóa Đơn

maiyeuem85216

Sơ cấp
Các bạn cho mình hỏi: CTY mình lúc BC Quý I thì đưa Chi phí của một hóa đơn chưa xuất vào! Nếu xảy ra trường hợp bên Bán hàng xuất hóa đơn sau BC Quý I thì mình xử lý như thế nào! Các bạn biết thì giúp mình với!!!
 
Các bạn cho mình hỏi: CTY mình lúc BC Quý I thì đưa Chi phí của một hóa đơn chưa xuất vào! Nếu xảy ra trường hợp bên Bán hàng xuất hóa đơn sau BC Quý I thì mình xử lý như thế nào! Các bạn biết thì giúp mình với!!!

Mình cũng chưa nhiều kinh nghiệm nắm , nhưng xin phép trình bày ý kiến đóng góp sau:

Và đương nhiên là ngày viết hóa đơn là thuộc phát sinh Quý I phải không bạn.
Trường hợp này bạn kê phát sinh đó vào Quý II và tính chi phí cho Quý II (Với bản thuế).

Nếu báo cáo của bạn mang tính chất nội bộ thì chắc bạn đã hạch toán ngay vào số liệu rồi(để cho dễ và chi tiết từng thời điểm báo cáo mà).

Rất mong các bạn phản hồi để có được câu trả lời chuẩn xác hơn.
Chúc bạn thành công nhé.
 
đăng ký kế toán mới

công ty mình hiện đang có 1 kế toán mới . vậy có cần phải đăng ký với cục thuế hay ko. vì phải thay đổi chữ ký nữa . ai biết xin trả lời giùm .
 
Phản hồi

ý mình là lúc BC Quý I thì HĐơn phí đó chưa xuất nhưng sếp mình bắt mình phải vào Quý I để Quý I đóng thuế ít lại. Hóa đơn đó phát sinh vào Quý II. Vậy bạn nào biết thì chỉ giùm mình!!!!!!!!!!!!!
 
Các bạn cho mình hỏi: CTY mình lúc BC Quý I thì đưa Chi phí của một hóa đơn chưa xuất vào! Nếu xảy ra trường hợp bên Bán hàng xuất hóa đơn sau BC Quý I thì mình xử lý như thế nào! Các bạn biết thì giúp mình với!!!

Mình có ý kiến như sau:

1. BC QI chỉ là tạm tính thôi mà.
2. Đối với những chi phí chưa có hóa đơn thì đơn vị vẫn có thể sử dụng tài khoản trích trước chi phí mà.
 
Mình đống ý với ý kiến của bạn NguyenHung07, đó chỉ là tạm tính nên cũng k sao đâu
 
Back
Top