S
Công ty mình có nhập khẩu hàng hóa nhưng có 1 Công ty A làm các thủ tục nhận hàng, mở tờ khai cho bên mình. Công ty A chịu trách nhiệm thanh toán hộ bên mình tất cả các khoản chi phí phát sinh của lô hàng cho bên mình (như phí lưu kho, giao nhận, DO,THC...cho các đơn vị khác và cả nộp thuế NK, thuế GTGT cho cơ quan thuế) nhưng trên chứng từ vẫn ghi tên cty mình. Sau khi hoàn tất việc nhận hàng, bên mình sẽ trả cho A bằng chuyển khoản tất cả các khoản phí và thuế đã nộp hộ đó (tất nhiên là có cả phí dịch vụ giao nhận bên A xuất hóa đơn trực tiếp cho bên mình nữa). Có bác nào làm về lĩnh vực này cho mình hỏi:
- Ngày công ty A nộp các khoản phí và thuế cho cty mình thì mình định khoản thế nào?
- Khi chuyển tiền trả cho cty A đk: N1121/C331(cty A) có được không?
Mọi người giúp mình nhé!
- Ngày công ty A nộp các khoản phí và thuế cho cty mình thì mình định khoản thế nào?
- Khi chuyển tiền trả cho cty A đk: N1121/C331(cty A) có được không?
Mọi người giúp mình nhé!

