B
Các anh chị cho e hỏi, cơ quan e có góp vốn với 1 bệnh viện để mở phòng khám. TỤi em góp toàn bộ tài sản cố định, máy móc trang thiết bị, sửa chữa phòng khám, vật tư tiêu hao và hóa chất chuyên dùng, ...
Phía bệnh viện là bác sỹ có sẵn của họ và có địa điểm là chính phòng khám của bệnh viện
Như vậy, là thành lập 1 đơn nguyên hạch toán độc lập
GÓp vốn ban đầu, e nghĩ có thể hạch toán là
Nợ TK 222
CÓ TK 211, 152, ...
Nhưng còn vật tư hóa chất tiêu hao hàng tháng thì sao ạ, rồi cuối tháng, khi tụi e nhận tiền lãi đã trừ chi phí của đơn nguyên thì hạch toán ntn?
Và mọi thứ e mua đầu vào đều có VAT, nhưng dvu khám chữa bệnh lại ko có VAT, vậy thuế má xử lý sao???
Nhiều băn khoăn quá, cả nhà giúp e với. Cảm ơn cả nhà nhiều
Phía bệnh viện là bác sỹ có sẵn của họ và có địa điểm là chính phòng khám của bệnh viện
Như vậy, là thành lập 1 đơn nguyên hạch toán độc lập
GÓp vốn ban đầu, e nghĩ có thể hạch toán là
Nợ TK 222
CÓ TK 211, 152, ...
Nhưng còn vật tư hóa chất tiêu hao hàng tháng thì sao ạ, rồi cuối tháng, khi tụi e nhận tiền lãi đã trừ chi phí của đơn nguyên thì hạch toán ntn?
Và mọi thứ e mua đầu vào đều có VAT, nhưng dvu khám chữa bệnh lại ko có VAT, vậy thuế má xử lý sao???
Nhiều băn khoăn quá, cả nhà giúp e với. Cảm ơn cả nhà nhiều

