sổ 211 không khớp với bảng tính khấu hao TSCĐ

diem meid

Sơ cấp
Mình đang xem sổ sách cho một cty, thấy rằng: trên báo cáo tài chính, số dư của 211 là 800tr, nhưng sao trong bảng tính khấu hao chỉ để nguyên giá là 603tr.Nguyên nhân là có một số tài sản cố định đã hết thời hạn khấu hao?? vậy mình phải xử lý thế nào?
 
Mình đang xem sổ sách cho một cty, thấy rằng: trên báo cáo tài chính, số dư của 211 là 800tr, nhưng sao trong bảng tính khấu hao chỉ để nguyên giá là 603tr.Nguyên nhân là có một số tài sản cố định đã hết thời hạn khấu hao?? vậy mình phải xử lý thế nào?

Diễn đạt khó hiểu.
TK 211 là tài khoản chỉ phản ánh toàn bộ nguyên giá của TSCD.Có file tính khấu hao không? Gởi lên đây, mọi người xem giúp giải lý cho bạn
 
cảm ơn vangtrangto, tại vì trong bảng tính khấu hao tớ thấy 1 số tài sản đã khấu hao hết giá trị rồi. và người kế toán đã bỏ tài sản đó ra khỏi danh sách khấu hao. tớ Không biết có phải làm gì tiếp theo?
 
cảm ơn vangtrangto, tại vì trong bảng tính khấu hao tớ thấy 1 số tài sản đã khấu hao hết giá trị rồi. và người kế toán đã bỏ tài sản đó ra khỏi danh sách khấu hao. tớ Không biết có phải làm gì tiếp theo?

Đã hết khấu hao nhưng chưa thanh lý thì vẫn i nguyên trên Bảng tính khấu hao bạn nà:
1/ Nếu chưa thanh lý thì bạn Làm lại bảng tính khấu hao (Tăng tài sản đã hết khấu hao nhưng chưa thanh lý).
2/ Đã hết khấu hao nên Cty đã thanh lý rồi thì bạn hạch tóan điều chỉnh giảm 211 trong hệ thống sổ sách của bạn (giảm ngày nào hạch tóan ngày đó)

Điều chỉnh một trong 2 bảng trên là cân đối thôi
 
Back
Top