M
Xin chào mọi người,
Mình đang gặp rắc rối một vấn đề xin mọi người giúp mình với.
Công ty mình có một khoản chi phí khoản 600 tr, đó là chi phí thuê mặt bằng từ tháng 01 đến tháng 06, nhưng đến tháng 06 này cty mình mới thanh toán chi phí này và nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp như vậy chi phí này phải phân bổ thế nào?
- Có thể trích trước và phân bổ cho các tháng 1 đến tháng sáu không? Định khoản như sau có được không?
Trích trước chi phí : nợ 142 có 331 số tiền 600 tr
Phân bổ dần hàng tháng : nợ 642 có 142 số tiền 100 tr/ tháng
tháng 6 thanh toán : nợ 331 có 112
Theo mọi người cách định khoản như trên có bị sai không vậy, vì theo mình được biết thì phải có hóa đơn thì mới được trích và phân bổ chi phí nhưng nếu để dồn hết 600 tr vào một tháng khi nhận hóa đơn thì nhiều quá và không đúng với tính chất của chi phí khi thể hiện lên báo cáo tài chính.
Mong mọi nguời giúp mình nhé :046:.
Mình đang gặp rắc rối một vấn đề xin mọi người giúp mình với.
Công ty mình có một khoản chi phí khoản 600 tr, đó là chi phí thuê mặt bằng từ tháng 01 đến tháng 06, nhưng đến tháng 06 này cty mình mới thanh toán chi phí này và nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp như vậy chi phí này phải phân bổ thế nào?
- Có thể trích trước và phân bổ cho các tháng 1 đến tháng sáu không? Định khoản như sau có được không?
Trích trước chi phí : nợ 142 có 331 số tiền 600 tr
Phân bổ dần hàng tháng : nợ 642 có 142 số tiền 100 tr/ tháng
tháng 6 thanh toán : nợ 331 có 112
Theo mọi người cách định khoản như trên có bị sai không vậy, vì theo mình được biết thì phải có hóa đơn thì mới được trích và phân bổ chi phí nhưng nếu để dồn hết 600 tr vào một tháng khi nhận hóa đơn thì nhiều quá và không đúng với tính chất của chi phí khi thể hiện lên báo cáo tài chính.
Mong mọi nguời giúp mình nhé :046:.

