trong tháng không phát sinh về TSCĐ thì có trích khấu hao không

  • Thread starter Chimrj
  • Ngày gửi
C

Chimrj

Guest
29/6/10
39
0
0
bac ninh
Em đang viết báo cáo thực tập, nhưng em ko xin số liệu phát sinh trong tháng
của doanh nghiệp mà em tự cho số liệu. Tất cả các tK em đều cho số dư đầu kỳ và trong tháng em
cho phát sinh 64 nghiệp vụ nhưng không có phát sinh về TSCĐ. Vậy em có phải trích khấu hao TSCĐ
trong tháng không, mà nếu có em nên cho như thế nào thì hợp lý
Mong mọi người giúp đỡ cho em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vohoasen

Trung cấp
2/3/10
62
0
6
ha tinh
Trong tháng ko phát sinh mới TSCD nhưng nếu đầu kỳ có số dư tscd đang trích khấu hao thì bạn vẫn phải trích khấu hao cho tscd đó.
 
B

Blue Sea

Guest
29/6/10
8
0
0
Hải Phòng
Em đang viết báo cáo thực tập, nhưng em ko xin số liệu phát sinh trong tháng
của doanh nghiệp mà em tự cho số liệu. Tất cả các tK em đều cho số dư đầu kỳ và trong tháng em
cho phát sinh 64 nghiệp vụ nhưng không có phát sinh về TSCĐ. Vậy em có phải trích khấu hao TSCĐ
trong tháng không, mà nếu có em nên cho như thế nào thì hợp lý
Mong mọi người giúp đỡ cho em.

Nếu trong tháng không có phát sinh tăng giảm TSCĐ thì em phải căn cứ vào những TS còn giá trị còn lại của của doanh nghiệp để trích khấu hao. Giá trị còn lại = Nguyên giá (TK211,,213)- HMLK (TK 2141,2143)
 
levanton

levanton

Cao cấp
Em đang viết báo cáo thực tập, nhưng em ko xin số liệu phát sinh trong tháng
của doanh nghiệp mà em tự cho số liệu. Tất cả các tK em đều cho số dư đầu kỳ và trong tháng em
cho phát sinh 64 nghiệp vụ nhưng không có phát sinh về TSCĐ. Vậy em có phải trích khấu hao TSCĐ
trong tháng không, mà nếu có em nên cho như thế nào thì hợp lý
Mong mọi người giúp đỡ cho em.

Trong tháng không phát sing TSCD thì không hạch toán tăng TSCD, nhưng vẫn hạch toán khấu hao nếu có sử dụng TSCD.
Vì số khấu hao kỳ này = số khấu hao kỳ trước + số khấu hao tăng - số khấu hao giảm.
( Số khấu hao tăng: do mua sắm, do đánh giá lại, hoặc do thay đồi pp tính khấu hao

Số khấu hao gỉam: do thanh lý, nhượng bán, do đánh giá lại, hoặc do thay đồi pp tính khấu hao,...)

Bạn theo đó, và theo tính hình sử dụng ở doanh nghiệp đề tính và hạch toán:
Ghi Nợ các TK liên quan ( theo đối tượng hoặc bộ phận sử dụng TSCD)
Có 214
 
C

Chimrj

Guest
29/6/10
39
0
0
bac ninh
cảm ơn mọi người nhiều nha! Em nộp báo cáo rồi
Thank nhiều
 

Xem nhiều