Chi phí trích trước

maitrang2710

Sơ cấp
Cty e mua CCDC vào ngày 17/05 nhưng ko đưa vào TK 153 ma vao TK 242 và ngày hạch toan cũng la ngày thanh toan tiền là ngày 28/06 . Vậy mình fai phan bo khoan chi phi nay bat dau tu ngay 17/05 hay 28/06. Các bạn giúp dùm mình với!
 
Cty e mua CCDC vào ngày 17/05 nhưng ko đưa vào TK 153 ma vao TK 242 và ngày hạch toan cũng la ngày thanh toan tiền là ngày 28/06 . Vậy mình fai phan bo khoan chi phi nay bat dau tu ngay 17/05 hay 28/06. Các bạn giúp dùm mình với!

Bạn bắt đầu xác định để tính phân bổ tại thời điểm bạn đưa vào sử dụng chứ không phụ thuộc vào ngày bạn mua hay bạn thanh toán.
 
Sửa lần cuối:
Chi phí trả trước thường được phân bổ vào thời điểm cuối kỳ, không phân bổ tại thời điểm phát sinh. Cuối kỳ, kế toán lập bảng phân bổ chi trí trả trước bao gồm chi phí trả trước phát sinh ở các kỳ trước mà theo kế hoạch đến kỳ này phải phân bổ và phân bổ lần đầu chi phí trả trước phát sinh trong kỳ này để hạch toán tăng chi phí.
 
Cty e mua CCDC vào ngày 17/05 nhưng ko đưa vào TK 153 ma vao TK 242 và ngày hạch toan cũng la ngày thanh toan tiền là ngày 28/06 . Vậy mình fai phan bo khoan chi phi nay bat dau tu ngay 17/05 hay 28/06. Các bạn giúp dùm mình với!

Để quản lý hàng nhập kho ( nguyên liệu, hàng hóa, CCDC ... ), bạn nên hạch tóan qua các TK hàng tồn kho.

17/05 : Mua CCDC và nhận HĐ: Nợ 153, Nợ 1331, Có 331
Sử dụng : Nợ 242, Có 153
31/05 : Ghi nhận CP CCDC phân bổ trong tháng : Nợ 641/642/627, Có 242 : phân bổ từ khi bắt đầu sử dụng
28/06 : thanh tóan tiền mua CCDC : Nợ 331, Có 112
 
Back
Top