V
Các anh chị trong diễn đàn cho em hỏi với. Em có kiểm tra lại sổ sách năm 2009 và thấy có định khoản như này Nợ TK 642, 811
Có TK 154,
Tức là sẽ làm giá thành bị sai, và trong năm đó cũng đã có xuất bán liên quan tới tài khoản giá thành này tức là giá vốn đã bị sai, giờ em phải lam thế nào đây ạ. Mọi người đưa ra cách giúp em với, em cũng ko hiểu sao người kế toán trc lại làm như vậy?
Có TK 154,
Tức là sẽ làm giá thành bị sai, và trong năm đó cũng đã có xuất bán liên quan tới tài khoản giá thành này tức là giá vốn đã bị sai, giờ em phải lam thế nào đây ạ. Mọi người đưa ra cách giúp em với, em cũng ko hiểu sao người kế toán trc lại làm như vậy?

