bảng cân đối số phát sinh

my family love

Trung cấp
các bạn à , có bạn nào thành thạo về bảng cân đối số phát sinh ko.bảng này làm từng tháng à.sao mình làm mà vẫn kô cân.vốn điều lệ của công ty định khoản như thế nào các bạn.các bạn giúp mình với nhé
 
các bạn à , có bạn nào thành thạo về bảng cân đối số phát sinh ko.bảng này làm từng tháng à.sao mình làm mà vẫn kô cân.vốn điều lệ của công ty định khoản như thế nào các bạn.các bạn giúp mình với nhé

Post cụ thuể lên mới biết chứ
 
mình cũng có làm báng này rồi mình thắc mắc là có phải kết chuyển các tài khoản ví dụ như thuế GTGT được khấu trừ là Nợ tk3331/ có tk 1331 ấy.hoặc đã cần kết chuyển vào tk 911 chưa
 
các bạn à , có bạn nào thành thạo về bảng cân đối số phát sinh ko.bảng này làm từng tháng à.sao mình làm mà vẫn kô cân.vốn điều lệ của công ty định khoản như thế nào các bạn.các bạn giúp mình với nhé

bạn căn cứ vào đâu để lên cân đối PS, bàng này có thể làm theo tháng, quý, năm
Vốn điều lệ: Nợ 111/có 411 (nếu bằng tiền)
 
mình cũng có làm báng này rồi mình thắc mắc là có phải kết chuyển các tài khoản ví dụ như thuế GTGT được khấu trừ là Nợ tk3331/ có tk 1331 ấy.hoặc đã cần kết chuyển vào tk 911 chưa
Cái gì mà cần kết chuyển vào TK 911? Không định nói đâu, nhưng cơ bản đọc đúng 2 bài của bạn này, đều hỏi những thứ quá căn bản nên phải cmt vài dòng. Muốn làm công việc kế toán, bạn chịu khó đọc qua cái Quyết định 15 hoặc 48 đi đã. Kế toán là lao động trí óc chứ có phải lao động chân tay đâu.
 
bạn linh linh àh.có rất nhiều công ty bạn của mình làm bảng cân đối số phát sinh có kết chuyển vào TK 911 nên minh mới thắc mắc.mà mấy người này đã có kinh nghiệm nhiều năm rồi
 
Kết chuyển vào 911 nhưng là kết chuyển cái gì vào 911? Bạn nói mà bạn không biết mình đang nói cái gì nữa. Còn làm lâu năm không có nghĩa là biết làm.
Tất nhiên, cuối kỳ (tháng/quý/năm) thì phải kết chuyển 1 số thứ vào 911 :)) nhưng là thứ gì thì đọc đi rồi hỏi sau nhé
 
cảm ơn bạn linhlinh.thì ý mình hỏi là hàng tháng có kết chuyển một số thứ vào TK 911 đó.Mình thì chủ yếu 1 quý mình kết chuyển một lần
 
cảm ơn bạn linhlinh.thì ý mình hỏi là hàng tháng có kết chuyển một số thứ vào TK 911 đó.Mình thì chủ yếu 1 quý mình kết chuyển một lần

Thông thường, mỗi tháng đều phải khấu trừ thuế (N33311/C1331_nếu có đầu ra và vào) và kết chuyển KQKD (911) xác định lãi lỗ...
 
cân đối phát sinh thì có bị ảnh hưởng bới các bút toán kết chuyển đâu nhỉ, đã là cân đối phát sinh thì lúc nào chẳng cân 2 bên Nợ, Có
Chỉ khi lên cân đối kế toán thì mới phải kết chuyển để xác định lãi lỗ, khi đó cân đối kế toán mới cân tài sản, nguồn vốn
Mình thấy các bạn thảo luận không trúng nghiệp vụ
 
Chao cac anh chi e la thanh vien moi,e dang can mau bang can doi so phat sinh, anh chi nao co cho e nhe! Thanks anh chi nhieu
 
Có thể lên báo cáo theo tháng, quý và năm. Cuối mỗi tháng, quý, năm kế toán tập hợp số liệu đưa lên sổ. Trong những công việc đó có cả các bút toán phân bổ, kết chuyển những tài khoản liên quan (Từ TK 511, 512, 515, 641,642,635, 711, 811, 821.....qua TK 911, kết chuyển thuế,) để tính giá thành và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ xem lỗ hay lãi.
Tính gửi cho bạn Nguyen Thi Chut mẫu biểu bảng CĐPS nhưng k đính lên được. híc
 
Làm bảng cân đối số phát sinh không hề đơn giản. Kế toán lâu năm cũng con mệt với khoản này lắm.
 
Back
Top