Điều chỉnh tăng thuế GTGT từ kỳ trước chuyển sang sẽ bị phạt-> ko điều chỉnh có sao không?

  • Thread starter bobeodangyeu
  • Ngày gửi
B

bobeodangyeu

Trung cấp
12/3/10
157
13
18
Hà Nội
www.hale.com.vn
Các bác giúp em vụ này với, em mới phát hiện ra tháng 2/2010 số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị lệch (ít hơn) so với tháng 1/2010 do copy không chính xác trên 2 máy. Em làm điều chỉnh từ tháng 2 đến tháng 7/2010 nộp lên thuế Đống Đa thì cán bộ 1 cửa không nhận, bắt lên Tôn Đức Thắng nộp phạt (1.100.000đ/tháng). Em đang tính có 2 cách:

1. Tự điều chỉnh cho số cân trong tháng 7, còn các tháng 2 - 6 thì mặc kệ nó. Báo cáo tài chính cuối năm vẫn thể hiện số đúng

2. Tiếp tục sử dụng số bị lệch vì suy cho cùng chênh lệch này không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp cho nhà nước.

Các bác giúp em vụ này vơi nhé, em cảm ơn nhiều ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thanhtuy

thanhtuy

Thích thì chiều
9/2/09
192
2
0
HCM
Các bác giúp em vụ này với, em mới phát hiện ra tháng 2/2010 số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị lệch (ít hơn) so với tháng 1/2010 do copy không chính xác trên 2 máy. Em làm điều chỉnh từ tháng 2 đến tháng 7/2010 nộp lên thuế Đống Đa thì cán bộ 1 cửa không nhận, bắt lên Tôn Đức Thắng nộp phạt (1.100.000đ/tháng). Em đang tính có 2 cách:

1. Tự điều chỉnh cho số cân trong tháng 7, còn các tháng 2 - 6 thì mặc kệ nó. Báo cáo tài chính cuối năm vẫn thể hiện số đúng

2. Tiếp tục sử dụng số bị lệch vì suy cho cùng chênh lệch này không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp cho nhà nước.

Các bác giúp em vụ này vơi nhé, em cảm ơn nhiều ạ!

Nếu như chỉ bị lệch số thuế GTGT còn được khấu trừ thì bạn không cần điều chỉnh các tháng trước mà bạn điều chỉnh ở tháng 07/2010 là được. Cái quan trọng là số phát sinh hàng tháng thôi, nếu số này đúng thì trong sổ sách và quyết toán cuối năm sẽ đúng.
Chúc bạn thành công
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
1. Tự điều chỉnh cho số cân trong tháng 7, còn các tháng 2 - 6 thì mặc kệ nó. Báo cáo tài chính cuối năm vẫn thể hiện số đúng
Trong tháng 7 nếu phát hiện sai sót, nhầm lẫm của các kỳ trước thì bạn thực hiện kê khai vào các chỉ tiêu điều chỉnh của tờ khai tháng phát hiện ra sai sót, nhầm lẫn (tháng 07) >> từ tháng 02 - 06 không điều chỉnh.


2. Tiếp tục sử dụng số bị lệch vì suy cho cùng chênh lệch này không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp cho nhà nước.
- Yêu cầu kế toán là trugn thực và khách quan >> bạn phải điều chỉnh lại tránh rắc rối về sau.
- Trường hợp của bạn nếu điều chỉnh thuế không làm tăng số thuế phải nộp thì không phải nộp bổ sung thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế. Khi đó bạn chỉ bị xử phạt vì hành vi vi phạm thủ tục thuế.


Thân!
 

Xem nhiều