Hạch toán chi phí vc hàng hóa ntn?

  • Thread starter dinhthoan
  • Ngày gửi
D

dinhthoan

Guest
28/7/10
5
0
0
38
ha nam
Chi phí vận chuyển hàng hóa 15 triệu phát sinh từ những tháng 7,8,9 mà tháng 12 mới có số liệu chính xác và hóa đơn thanh toán luôn thì phải hạch toán thế nào .
Anh chị nào biết chỉ giùm em với.
Doanh nghiệp em nhỏ nếu tính hết vào tháng 12 thì nhiều quá.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

marcovua

Guest
9/4/06
20
0
0
42
Can Tho
mình nghĩ cũng giống như sửa chữa lớn công ty hoặc mua tài sản, công cụ dụng cụ giá trị lớn thôi.Phân bổ hàng tháng:
n142: 15 triệu
c111: 15 triệu
hàng tháng
n642: ...
c142:...,
 
R

RohanJP

Cao cấp
6/8/08
346
1
0
43
ha noi
chi phí vận chuyển hàng hoá được đưa vào giá vốn hàng bán, bi h tách của từng tháng ra, rồi phận bổ cho tưng loại hàng
 
T

traitimkho

Sơ cấp
30/12/08
31
0
0
HP
chi phí vận chuyển hàng hoá được đưa vào giá vốn hàng bán, bi h tách của từng tháng ra, rồi phận bổ cho tưng loại hàng

Giá vốn hàng hoá là giá vốn sao lại hạch toán cộng gộp chi phí vận chuyển vào cùng giá vốn được. Bạn có thể làm theo cách của bạn: morcovua hoặc theo mình thì hạch toán trực tiếp vào CPQL cũng được không sao cả( Trong HĐ vận chuyển nội dung ghi CP VC T7+8+9 là ok). Bạn ơi tháng 7 hay tháng 12 thì bạn cũng hạch toán năm 2010 mà lên chẳng ảnh hưởng đến Lợi nhuận ha.
 
T

Thanh831983

Guest
đã là chi phí thì sau khi có hoá đơn thanh toán thì bạn hạch toán luôn hoặc cuối năm hạch toán cũng được mà, còn trong trường hợp của bạn cuối năm tổng hợp chi phí vận chuyển rồi hạch toán trực tiếp vào TK641 hoặc TK642 là được( Nợ TK641,642 có TK111,112/15tr).
 
R

RohanJP

Cao cấp
6/8/08
346
1
0
43
ha noi
Giá vốn hàng hoá là giá vốn sao lại hạch toán cộng gộp chi phí vận chuyển vào cùng giá vốn được. Bạn có thể làm theo cách của bạn: morcovua hoặc theo mình thì hạch toán trực tiếp vào CPQL cũng được không sao cả( Trong HĐ vận chuyển nội dung ghi CP VC T7+8+9 là ok). Bạn ơi tháng 7 hay tháng 12 thì bạn cũng hạch toán năm 2010 mà lên chẳng ảnh hưởng đến Lợi nhuận ha.
Bạn nên xem lại chuẩn mực kế toán số 02 nhé, để nói cho rõ hơn nhé ở đay bạn kia nói là chi phí vận chuyển hàng hoá sẻ sảy ra 2 trường hợp là chi phí vận chuyển mua hàng và chi phí vận chuyển bán hàng. Nếu là chi phí mua hàng thì sẻ đưa vào 1562 sau đó từ 1562 sẻ đựoc đưa vào 1561 để xác định giá vốn hàng bán.trương hợp là chi phí bán hàng sẻ được đưa vào 6421 nếu theo qd 48. và khổ thể hạch toán vào chi phí quản lý đưọc, và bạn sẻ hỏi vì sao thì tôi sẻ đáp là bạn nên học lại nhé.
 
D

dinhthoan

Guest
28/7/10
5
0
0
38
ha nam
Em cảm ơn cả nhà rất nhiều.
Chi phí của em là chi phí mua hàng hóa do vậy em biết là phải hạch toán vào 156.2. Nhưng cái em quan tâm là nó phát sinh từ những tháng trước mà nhiều tháng sau mới có số liệu thì giờ phải làm thế nào? Vẫn tính vào 156.2 rùi phân bổ cho số hàng bán ra trong tháng này ạh??
Ai đó giúp em nha.
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Em cảm ơn cả nhà rất nhiều.
Chi phí của em là chi phí mua hàng hóa do vậy em biết là phải hạch toán vào 156.2. Nhưng cái em quan tâm là nó phát sinh từ những tháng trước mà nhiều tháng sau mới có số liệu thì giờ phải làm thế nào? Vẫn tính vào 156.2 rùi phân bổ cho số hàng bán ra trong tháng này ạh??
Ai đó giúp em nha.

- Chứng từ tháng 12 mới có sao bạn?? Trên chứng từ ghi ngày thanh toán trong tháng 12 hay ngày thực tế phát sinh???
- Chi phí này ghi nhận theo thời điểm mua hàng hóa, tính vào giá gốc luôn chứ (nếu tháng 12 mới có số liệu vậy hàng hóa khi nhập kho bạn xử lý thế nào??)

Thân!
 
yeuketoan09

yeuketoan09

Trung cấp
4/2/09
114
1
0
Ha noi
Vậy như trường hợp của mình, mua nguyên vật liệu dùng để thi công vào tháng 6, đến tháng 8 ncc mới xuất háo đơn và háo đơn vận chuyển , vậy mình hạch toán tiền vận chuyển này vào thẳng 154 được ko?
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Vậy như trường hợp của mình, mua nguyên vật liệu dùng để thi công vào tháng 6, đến tháng 8 ncc mới xuất háo đơn và háo đơn vận chuyển , vậy mình hạch toán tiền vận chuyển này vào thẳng 154 được ko?

- Tháng 06 hàng về, tháng 08 mới có hóa đơn ==> đây là trường hợp hàng về, hóa đơn chưa về ==> ghi nhận theo giá tạm tính, khi có hóa đơn sẽ điều chỉnh lại
- Nếu cty bạn thực hiện theo QĐ 48 và khi mua hàng về dùng sản xuất luôn (không qua nhập kho) ==> hạch toán vào TK 154.
(Nếu thực hiện theo QĐ 15 và khi mua hàng về dùng sản xuất luôn (không qua nhập kho) ==> hach toán vào TK 621,623,627.)

Thân!
 
Sửa lần cuối:
D

dinhthoan

Guest
28/7/10
5
0
0
38
ha nam
Chứng từ ghi tháng 7,8,9 nhưng thanh toan thang 12 và tới tháng 12 mới có số liệu chính xác nên không thể hạch toán vào những tháng trước được. Hơn nữa chi phí vận chuyển hàng hoá không tính vào giá gốc mà theo dõi trên sổ 156.2 cuối kì thì phân bổ vào 632 theo trị giá hàng hoá bán ra.
Như vậy có đúng không ah.
Nếu đúng thì mọi người cho em hỏi giờ phải xử lí thế nào với 15 tr thực tế đã ps từ những tháng trước giờ mới có số liệu thì phân bổ vào giá vốn tháng này ah?????
 
yeuketoan09

yeuketoan09

Trung cấp
4/2/09
114
1
0
Ha noi
- Tháng 06 hàng về, tháng 08 mới có hóa đơn ==> đây là trường hợp hàng về, hóa đơn chưa về ==> ghi nhận theo giá tạm tính, khi có hóa đơn sẽ điều chỉnh lại
- Nếu cty bạn thực hiện theo QĐ 48 và khi mua hàng về dùng sản xuất luôn (không qua nhập kho) ==> hạch toán vào TK 154.
(Nếu thực hiện theo QĐ 15 và khi mua hàng về dùng sản xuất luôn (không qua nhập kho) ==> hach toán vào TK 621,623,627.)

Thân!
Cam on ban da giai dap .
Minh mua NVL có nhập qua kho từ tháng 6, giá cả theo như HD, nhưng do bên mình ko tự vận chuyển dược nên nhờ bên NCC tìm người vận chuyển hộ
Hàng về đã được nhập kho, đã có phiếu nhập kho và ký tá đầy đủ.
Mình nghĩ tháng sau khi háo đơn về thì mình chỉ phán ánh thuế của hàng đó thôi chứ.
Nếu quay lại sửa cả phiếu nhập thì ko ổn lắm.
Hơn nữa, hàng mình nhập về và xuất ra để thi công công trình, thì cuối kỳ mĩnh vẫn kết chuyển toàn bộ chi phí về 154. Có cách xử lý nào khác là điều chỉnh giá của hàng đã nhập tháng 6 không?
Mong được cùng trao đổi.
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Minh mua NVL có nhập qua kho từ tháng 6, giá cả theo như HD, nhưng do bên mình ko tự vận chuyển dược nên nhờ bên NCC tìm người vận chuyển hộ
Hàng về đã được nhập kho, đã có phiếu nhập kho và ký tá đầy đủ.
Mình nghĩ tháng sau khi háo đơn về thì mình chỉ phán ánh thuế của hàng đó thôi chứ.
Nếu quay lại sửa cả phiếu nhập thì ko ổn lắm.
- Trong tháng khi hoá đơn chưa thì bạn ghi nhận theo giá tạm tính, sang tháng khi hoá đơn về thì có 03 cách điều chỉnh:
+ Cách 1: Xoá giá tạm tính bằn bút toán đỏ, rồi ghi giá thực tế bằng bút toán thường
+ Cách 2:
--> Ghi nhận phần thuế GTGT nếu được khấu trừ (Nợ TK 133/Có TK 333)
--> Điều chỉnh giá tạm tính theo giá hoá đơn (phần ghi vào giá gốc mua hàng)
+ Cách 3: Dùng bút toán đảo ngược để xá bút toán tạm tính đã ghi sau đó ghi lại bằng bút toán thường (thực chất là giống cách 1)

Hơn nữa, hàng mình nhập về và xuất ra để thi công công trình, thì cuối kỳ mĩnh vẫn kết chuyển toàn bộ chi phí về 154.
Như mình đã nói ở trên, tuỳ theo bên bạn thực hiện theo Quyết Định nào (QĐ 15 or QĐ 48) mà vấn hạch toán sao cho đúng
- Nếu theo QD 48 thì khi xuất hạch toán luôn vào TK 154
- Nếu theo QD 15 thì phải thông qua TK 621,623, 627 >> cuối kỳ khi tính giá vốn thì kết chuyển sang TK 154.

Thân!
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Chứng từ ghi tháng 7,8,9 nhưng thanh toan thang 12 và tới tháng 12 mới có số liệu chính xác nên không thể hạch toán vào những tháng trước được.

Nếu chừng từ ghi tháng 7, 8, 9 thì sao lại không rõ số liệu luôn được??? (do khi bên Bạn thanh toán mới có chứng từ sao??)

Hơn nữa chi phí vận chuyển hàng hoá không tính vào giá gốc mà theo dõi trên sổ 156.2 cuối kì thì phân bổ vào 632 theo trị giá hàng hoá bán ra.
Như vậy có đúng không ah.
Vấn đề này theo mình là không đúng, vì chuẩn mực kế toán số 02 (Đoạn 04. VAS 02) đã nói rất rõ: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc mà giá gốc hàng tồn kho (theo VAS 02 đoạn 05 ) bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến, chi phí trực tiếp phát sinh khác.
(Chi phí mua gồm : Giá mua, các loại thuế không đc hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp..)

Thân!
 

Xem nhiều