S
Công ty e bán vật liệu xây dựng, trong tháng 5 xuất vượt quá số lượng đã nhập nên hàng bị âm. Giờ e làm biên bản giao nhận vật tư trong tháng 5 để kẹp vào đó và T7 đã có hóa đơn cho số vật tư ở biên bản giao nhận. Nhưng có 1 vấn đề e thắc mắc đó là: Công ty làm theo hình thức chứng từ ghi sổ, khi làm biên bản giao nhận trong T5 thì fai ghi phiếu nhập kho và tính giá vốn của số lượng hàng trên biên bản giao nhận. Vậy tháng 7 thì ntn ah?. Tháng 7 mới có hóa đơn, lúc đó cũng fai làm 1 phiếu nhập kho gốc để kẹp vào chứng từ, như thế là mình làm 2 phiếu nhập ah? Các anh chị chỉ e cách giải quyết TH này với.Thanks