Mỗi tuần một chuyên đề

"Hàng viết ra nhiều hơn mua vào"

  • Thread starter Sakura87
  • Ngày gửi
S

Sakura87

Trung cấp
24/4/08
67
0
6
hanoi
Công ty e bán vật liệu xây dựng, trong tháng 5 xuất vượt quá số lượng đã nhập nên hàng bị âm. Giờ e làm biên bản giao nhận vật tư trong tháng 5 để kẹp vào đó và T7 đã có hóa đơn cho số vật tư ở biên bản giao nhận. Nhưng có 1 vấn đề e thắc mắc đó là: Công ty làm theo hình thức chứng từ ghi sổ, khi làm biên bản giao nhận trong T5 thì fai ghi phiếu nhập kho và tính giá vốn của số lượng hàng trên biên bản giao nhận. Vậy tháng 7 thì ntn ah?. Tháng 7 mới có hóa đơn, lúc đó cũng fai làm 1 phiếu nhập kho gốc để kẹp vào chứng từ, như thế là mình làm 2 phiếu nhập ah? Các anh chị chỉ e cách giải quyết TH này với.Thanks
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Bui Thu Hong

Guest
15/5/10
1
0
0
Binh Duong
Nếu số lượng và giá trị vật tư trên hóa đơn T7 bạn nhận đúng như biên bản giao nhận và PNK bạn đã làm T5 rối thì bạn không cần làm gì cả, bạn chỉ nhận tờ hóa đơn để chứng minh số hàng bạn đã nhập có nguồn gốc ntn. Còn nếu số lượng khớp mà giá không khớp thì bạn phải lập phiếu nhập (giá HD > giá PNK) hoặc xuất (giá HD < giá PNK) điều chỉnh giá nhập kho theo giá hóa đơn (bạn chỉ phản ánh phần chênh lệch giữa PNK T05 và HD T7)
 
H

HTD

Guest
26/5/08
3
0
0
46
Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Làm gì có chuyện mua hàng một lần mà lại xuất 2 phiếu nhập kho, như thế ai mà chịu chứ
Bạn cứ phản ánh đúng số lượng xuất bán tại thời diểm xuất hàng tháng 5, và ghi nhận danh thu trong tháng đó - và có biên bản ký nhận ở tháng đó khi tháng 7 xuất hóa đơn thì kẹp phiếu nhập kho vào
- trường hợp bạn viết phiếu nhập 3 liên thì bạn lấy liên nào kẹp vào chứng thừ ghi sổ là được
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA