T
Các bác giúp em với.
Cty em tính ra tiền ốm đau, thai sản và đã gửi lên cơ quan bảo hiểm và họ đã xét duyệt chi. Và công ty đã chi ra tiền để trả CNV hưởng ốm đau, thai sản đó. Đồng thời trong tháng phát sinh số tiền chi trên, công ty có nộp BHXH, BHYT, BHTN lên cho CQBH và số tiền nộp CQBH tháng đó được trừ đi số tiền chi ốm đau thai sản đó. Vậy e phải hach toán thế nào? Em lấy VD để các bác hình dung rõ nhé.
VD: Số tiền đã tính để nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 08/2010 là 23 000 000đ, trong đó BHXY là 15 000 000 đ, nhưng số tiền chi ốm đau, thai sản mà CQBH phải trả là 3 000 000đ. Khi đi nộp số tiền BH trên cho CQBH cty em trừ số tiền 3tr ( vậy còn nộp là 15 000 000 - 3 000 000đ) thôi.
Cty em tính ra tiền ốm đau, thai sản và đã gửi lên cơ quan bảo hiểm và họ đã xét duyệt chi. Và công ty đã chi ra tiền để trả CNV hưởng ốm đau, thai sản đó. Đồng thời trong tháng phát sinh số tiền chi trên, công ty có nộp BHXH, BHYT, BHTN lên cho CQBH và số tiền nộp CQBH tháng đó được trừ đi số tiền chi ốm đau thai sản đó. Vậy e phải hach toán thế nào? Em lấy VD để các bác hình dung rõ nhé.
VD: Số tiền đã tính để nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 08/2010 là 23 000 000đ, trong đó BHXY là 15 000 000 đ, nhưng số tiền chi ốm đau, thai sản mà CQBH phải trả là 3 000 000đ. Khi đi nộp số tiền BH trên cho CQBH cty em trừ số tiền 3tr ( vậy còn nộp là 15 000 000 - 3 000 000đ) thôi.

