T
Dear Anh, Chị!
Bên em là đơn vị giáo dục (là doanh nghiệp không phải đơn vị hành chính sự nghiệp) nên không có VAT đầu ra.
Trong tháng 1 có 1 đợt nhập học. Khi đó viết phiếu thu (Mỗi phiếu thu có giá trị vài chục triệu). Sau đó cuối tháng xuất 1 hóa đơn tổng.
Đến tháng 8 thì một số cá nhân nói là phải xuất Hóa đơn GTGT thì họ mới thể có thể thanh toán được.
Về hóa đơn sử dụng:
Tháng 1 sử dụng hóa đơn mua tại Cục thuế. Sau đó đơn vị em đăng ký sử dụng Hóa đơn tự in. Hóa đơn tổng vẫn lưu cả 3 liên.
Do đó, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng thì em phải xử lý ra sao. Các Anh, Chị giúp em với ạ vì khách hàng sử dụng phiếu thu thì rất không thể coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ được
Anh, Chị có văn bản nào xử lý về trường hợp này thì giúp em với ạ. Em đọc mãi không thấy có. Khách hàng thì họ đòi kinh quá.
Em cám ơn Anh, Chị nhiều
:wall::wall::wall: Hic2 Em đọc đến 3h sáng mà tìm vẫn không ra
Bên em là đơn vị giáo dục (là doanh nghiệp không phải đơn vị hành chính sự nghiệp) nên không có VAT đầu ra.
Trong tháng 1 có 1 đợt nhập học. Khi đó viết phiếu thu (Mỗi phiếu thu có giá trị vài chục triệu). Sau đó cuối tháng xuất 1 hóa đơn tổng.
Đến tháng 8 thì một số cá nhân nói là phải xuất Hóa đơn GTGT thì họ mới thể có thể thanh toán được.
Về hóa đơn sử dụng:
Tháng 1 sử dụng hóa đơn mua tại Cục thuế. Sau đó đơn vị em đăng ký sử dụng Hóa đơn tự in. Hóa đơn tổng vẫn lưu cả 3 liên.
Do đó, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng thì em phải xử lý ra sao. Các Anh, Chị giúp em với ạ vì khách hàng sử dụng phiếu thu thì rất không thể coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ được
Anh, Chị có văn bản nào xử lý về trường hợp này thì giúp em với ạ. Em đọc mãi không thấy có. Khách hàng thì họ đòi kinh quá.
Em cám ơn Anh, Chị nhiều
:wall::wall::wall: Hic2 Em đọc đến 3h sáng mà tìm vẫn không ra

