Quy trình định khoản

  • Thread starter Thread starter vlketoan
  • Ngày gửi Ngày gửi

vlketoan

Sơ cấp
Các bạn cho mình hỏi nhé
Công ty mình có ký hợp đồng lắp đặt nội thất văn phòng công ty.
Hợp đồng ký vào tháng 7/2010
- Tạm ứng lần 1 vào tháng 7
- Nghiệm thu vào 03/08/2010
- Thanh toán số tiền còn lại vào ngày 11/08/2010
- Tổng số tiền của hợp đồng là 58triệu, bao gồm nhiều thiết bị khác nhau, mỗi thiết bị giá <10tr. vậy mình tính là công cụ dụng cụ thì có đúng không, Bây giờ mình phải ghi số (định khoản) theo trình tự thế nào. Các bạn giúp mình với
 
hi, muốn xác định là công cụ dụng cụ hay tài sản cố định thì bạn nên hiểu kỹ xem các thiết bịđó như thế nào có đồng bộ không? ví như máy tính chắng hạn một cái là 8tr nhưng hai cái thì sẽ 16tr thì sẽ được coi là tscd, còn quy trình hạch tóan thì theo mình nghĩ là nghiệm thu mới ghi nhận bắt đầu hạch toán
 
Tất cả đồ dùng lắp đặt là, bàn làm việc, salon, tủ tài liệu... Mình vẫn chưa hiểu, như ví dụ của bạn máy tính thì mình tính từng bộ chứ sao lại tính 2 bộ thành TSCĐ. Các bạn cho mình thêm ý kiến nhé
 
Trường hợp của mình là: các tài sản như: bàn làm việc, bàn tiếp khách, tủ tài liệu...) có tổng số tiền là 58tr. trong đó mỗi thứ có giá trị< 10tr, mình tính là tài công cụ dụng cụ, như vậy có đúng không.
Bây giờ mình đã thanh toán hết tiền cho nhà cung cấp. vậy mình phải định khoản thế nào để đưa những đồ dùng này vào sử dụng và khấu hao. khi chuyển tiền mình định khoản vào No 1331 và Co 1121
 
Nếu là công cụ dung cụ thì không tính khấu hao. mà phên bổ 2-3 năm tùy theo CCDC. mua hàng bạn định khoản 153/331, sau đó 142,242/153 cuối năm 642/142,242.
 
Trường hợp của mình là: các tài sản như: bàn làm việc, bàn tiếp khách, tủ tài liệu...) có tổng số tiền là 58tr. trong đó mỗi thứ có giá trị< 10tr, mình tính là tài công cụ dụng cụ, như vậy có đúng không.
Bây giờ mình đã thanh toán hết tiền cho nhà cung cấp. vậy mình phải định khoản thế nào để đưa những đồ dùng này vào sử dụng và khấu hao. khi chuyển tiền mình định khoản vào No 1331 và Co 1121

Bạn đưa vào CCDC là đúng rồi và phân bổ theoBMT là OK. he he
 
Mậy mình có phải tách từng công cụ ra không, tách vào thời điểm nào và tách như thế nào. vì trên hóa đơn không ghi chi tiết từng dụng cụ mà chỉ nghi theo Hợp đồng số .... chỉ có ở trong hợp đồng mới ghi chi tiết số tiền và tên dụng cụ
 
Mậy mình có phải tách từng công cụ ra không, tách vào thời điểm nào và tách như thế nào. vì trên hóa đơn không ghi chi tiết từng dụng cụ mà chỉ nghi theo Hợp đồng số .... chỉ có ở trong hợp đồng mới ghi chi tiết số tiền và tên dụng cụ

Có chứ bạn, tách và nhập theo ngày HĐ chứng từ ấy.
 
Back
Top