Tk131 và 331 còn số dư lẻ vài đồng.

myyen9999

Tình ơi xin ngủ yên!
Khách hàng cty em thah toán số chẵn nên số dư bên có 131 còn dư 100d, và kế toán thanh toán bên cty em cũng thanh toán cho khách số chẵn như vậy, cũng còn dư bên nợ 331 36 đồng. vậy em xử lý những khoản này như thế nào anh chị giải đáp giúp em nha.
Thank anh chị rất nhiều.
 
Thế phần mềm kế toán bên bạn có chức năng tất toán cho các hóa đơn không. Tức là các số dư lẻ đấy bạn sẽ đưa vào chi phí khác hoặc là doanh thu khác để số dư vài đồng đó không còn treo trên công nợ thôi. Đơn giản chỉ là vậy thôi bạn à
 
nếu Cty giao dịch mua bán thường xuyên với những khách hàng, nhà cung cấp này thì hãy cứ để số dư ấy và xác nhận số dư nợ định kỳ 6 tháng hoặc 1năm.
nếu ko còn giao dịch nữa thì bạn có thể tham khảo như sau:
- số dư bên có 131 còn dư 100d: Nợ TK 131/ Có TK711 : 100đ
- dư bên nợ 331 36 đồng: Nợ TK811/ Có TK331 : 36đ
 
Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn buithimynga nếu không còn mua bán với các khách hàng đó nữa thì nên đưa vào TK 711 và 811 để khử số dư còn nhỏ cuối kỳ
 
Sửa lần cuối:
Back
Top