Hóa đơn đỏ thông thường

Hóa đơn TT do cơ quan thế cấp được áp dụng cho đối tượng nào, DN, công ty có hóa đợn GTGT có được phép sử dụng hóa đơn oỏ TT không?:angel:
 
Hóa đơn TT do cơ quan thế cấp được áp dụng cho đối tượng nào, DN, công ty có hóa đợn GTGT có được phép sử dụng hóa đơn oỏ TT không?:angel:

hóa đơn thông thường chỉ áp dụng cho các mặt hàng không chịu thuế GTGT, vì vậy mà tùy theo từng mặt hàng để DN, Công Ty có k\hình thức sử dụng hóa đơn hợp lý
 
Hóa đơn TT do cơ quan thế cấp được áp dụng cho đối tượng nào, DN, công ty có hóa đợn GTGT có được phép sử dụng hóa đơn oỏ TT không?:angel:

Doanh nghiệp xuất hoá đơn thông thường là các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
 
hóa đơn thông thường chỉ áp dụng cho các mặt hàng không chịu thuế GTGT, vì vậy mà tùy theo từng mặt hàng để DN, Công Ty có k\hình thức sử dụng hóa đơn hợp lý

Các mặt hàng chịu thuế GTGT vẫn có thể xuất hóa đơn bán hàng thông thường được nha bạn.
 
Các mặt hàng chịu thuế GTGT vẫn có thể xuất hóa đơn bán hàng thông thường được nha bạn.

uh, mình chưa gặp trường hợp này
 
Thế hàng hóa dv GTGT khi xuất bán mà viết hóa đơn TT Thì Thuế GTGT bán ra đươc hạch toán như thế nào.
Một DN, Cty có đươc sử dụng cả 2 loại Hóa đơn GTGT và TT không
 
Thế hàng hóa dv GTGT khi xuất bán mà viết hóa đơn TT Thì Thuế GTGT bán ra đươc hạch toán như thế nào.
Một DN, Cty có đươc sử dụng cả 2 loại Hóa đơn GTGT và TT không

trườgn hợp của bạn thì phải hỏi công ty bạn kinh doanh những mặt hàng gì? và tính thuế GTGT theo phương pháp nào?
 
Thế hàng hóa dv GTGT khi xuất bán mà viết hóa đơn TT Thì Thuế GTGT bán ra đươc hạch toán như thế nào.
Một DN, Cty có đươc sử dụng cả 2 loại Hóa đơn GTGT và TT không

Doanh nghiệp được phép sử dụng 1 trong 2 loại
1 .Hóa đơn GTGT : Áp dụng cho DN nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ
2 .Hóa đơn TT : Áp dụng cho DN nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp
không được sử dụng cùng lúc 2 loại hđ GTGT & hđ TT
 
anh chị cho em hỏi, cty em áp dụng theo phương pháp hóa đơn khấu trừ, có một số hàng hóa cty em mua vào và bán lại cho khách hàng, bên bán hàng hóa đó suất cho cty em hóa đơn thông thường, nhưng khi suất thì bên em suất cho KH hóa đơn VAT, như vậy có đc ko ạ?
 
anh chị cho em hỏi, cty em áp dụng theo phương pháp hóa đơn khấu trừ, có một số hàng hóa cty em mua vào và bán lại cho khách hàng, bên bán hàng hóa đó suất cho cty em hóa đơn thông thường, nhưng khi suất thì bên em suất cho KH hóa đơn VAT, như vậy có đc ko ạ?

Hoàn toàn hợp lý khi bạn xuất bán và tính thuế GTGT.
 
anh chị cho em hỏi, cty em áp dụng theo phương pháp hóa đơn khấu trừ, có một số hàng hóa cty em mua vào và bán lại cho khách hàng, bên bán hàng hóa đó suất cho cty em hóa đơn thông thường, nhưng khi suất thì bên em suất cho KH hóa đơn VAT, như vậy có đc ko ạ?

theo mình thì được phép
 
anh chị cho em hỏi, cty em áp dụng theo phương pháp hóa đơn khấu trừ, có một số hàng hóa cty em mua vào và bán lại cho khách hàng, bên bán hàng hóa đó suất cho cty em hóa đơn thông thường, nhưng khi suất thì bên em suất cho KH hóa đơn VAT, như vậy có đc ko ạ?

Bình thường không có gì đâu bạn.
 
anh chị cho em hỏi, cty em áp dụng theo phương pháp hóa đơn khấu trừ, có một số hàng hóa cty em mua vào và bán lại cho khách hàng, bên bán hàng hóa đó suất cho cty em hóa đơn thông thường, nhưng khi suất thì bên em suất cho KH hóa đơn VAT, như vậy có đc ko ạ?
Cái ni mình hông biết có quy định gì không. Nhưng ở cty mình, mình mua một số mặt hàng nhận hoá đơn đỏ Thông thường, nhưng khi xuất bán mình vẫn xuất HĐGTGT cho khách hàng.
 
uh, mình chưa gặp trường hợp này

Không phải Nhung chưa gặp mà Nhung hiểu sai thôi. thật ra hóa đơn thông thường khi viết giá hàng hóa là đã bao gồm thuế GTGT trong đó rồi.
 
Không phải Nhung chưa gặp mà Nhung hiểu sai thôi. thật ra hóa đơn thông thường khi viết giá hàng hóa là đã bao gồm thuế GTGT trong đó rồi.

Chính xác là như vậy. Giá đó đã bao gồm cả thuế VAT. Chỉ khác là trên HĐ bán hàng TT thì không có dòng thuế xuất.
 
Cho mình hỏi chút, như vậy trong báo cáo tháng hoá đơn bán hàng thông thường này kê vào mục không chịu thế hay có chịu thuế ?
 
Cho mình hỏi chút, như vậy trong báo cáo tháng hoá đơn bán hàng thông thường này kê vào mục không chịu thế hay có chịu thuế ?
Trong tờ kê khai thuế hàng tháng bạn ko phải kê hoá đơn thông thường vào mục nào cả. Bạn chỉ kê khai hoá đơn GTGT vào trong tờ khai thôi ( Bạn phân biệt hoá đơn GTGT giành cho hàng hoá không chịu thuế và hoá đơn thông thường đấy nhé!)
 
Back
Top