Chí phí đầu vào cho Hợp đồng

  • Thread starter Tannguyen84
  • Ngày gửi
T

Tannguyen84

Sơ cấp
22/6/09
19
0
1
Quang Nam
Rất mong các bậc tiền bối ra tay giúp đỡ.
Công Ty em làm về xây dựng, trước giờ công ty thuê kế toán bên dịch vụ, Em mới vào làm được một thời gian, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên chưa biết giải quyết sao hết, mong mọi người chỉ giáo.
1. Trong năm 2009 công ty có ký 1 hợp đồng trị giá: 844.434.190 đ, chưa bao gồm VAT. Và đã xuất hóa đơn vào tháng 07/2009. Nhưng chi phí đầu vào: N154: 492.823.726 đ.
Vẫn còn thiếu hóa đơn đầu vào.
Cuối năm khi quyết toán, chị kế toán cũ treo vào TK337: 8.44.434.190
Và chưa kết chuyển doanh thu, chỉ kết chuyển CP: 492.823.726 đ, và để qua năm 2010 lấy thêm chi phí đầu vào cho hợp đồng này.
( Hợp đồng này đã quyết toán năm 2009 rồi, thời gian bảo hành là 24 tháng tính từ ngày 17/06/2009)
2. Trong năm 2010 ký một hợp đồng, trị giá hợp đồng này là: 189.951.115, Ch ưa VAT ký 10/03/2010 đã xuất hóa đơn vào tháng 4/2010, hợp đồng này đã quyết toán,bảo hành 12 tháng tính từ ngày 23/03/2010.)

Vậy tính đến thời điểm bây giờ, đã là tháng 09/2010, em lấy hóa đơn để đưa chi phí đầu vào có được không? Em có tham khảo ý kiến, người bảo được người bảo không, em chưa biết tính sao hết mà việc này cũng gấp lắm rồi.( Vì em sợ những hóa đơn này sẽ bị loại ra khi quyết toán với cơ quan thuế, lúc đó còn bị phạt nặng nữa.)

Mong mọi người giúp đỡ. vụ này mà em không giải quyết được chắc em bỏ của chạy lấy người sớm, hu hu hu:wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

kiemtoangocviet

Sơ cấp
24/11/09
20
0
0
tphcm
Chào bạn,
Theo mình kế toán cũ của bạn đã hạch toán sai mất tiêu rồi. Nếu công trình đã được xuất hóa đơn và quyết toán vào năm trước thì kế toán cũ phải ghi nhận vào doanh thu và chi phí đầy đủ trong năm 2009. Qua năm nay mới làm là không hợp lý về niên độ. Thêm vào đó, tài khoản 337 chỉ sử dụng để ghi nhận những khoản thanh toán của bên chủ đầu tư theo tiến độ hợp đồng, khi nào xuất hóa đơn mới kết chuyển vào doanh thu. Thường thì nếu bảo hành 2 năm có nghĩa là bên khách hàng vẫn chưa thanh toán đầy đủ đâu, giữ lại chi phí bảo hành 5% chứ làm sao mà thanh toán hết tiền cho bạn được nhỉ. Như vậy là sai 337 rồi nhé, 154 và 511, 632 cũng sai niên độ. Còn việc chi phí đầu vào: bạn không lấy chi phí đầu vào thêm được nữa đâu vì đã quyết toán công trình vào năm trước rồi. Mình nghĩ bạn nên điều chỉnh lại báo cáo năm trước, accrue những chi phí cần thiết và điều chỉnh hồi tố rồi nộp lại cho cơ quan thuế, nộp thuế và tiền phạt theo quy định. Thân.
 
C

codua

Trung cấp
9/8/08
92
4
8
Vũng Tàu
Trường hợp bạn xin trả lời như sau:
Số 1: Đáng ra kế toán cũ phải hạch toán 511-911 phần doanh thu và đưa chi phí 154+642+635 sang 911 cho hợp lý.
Nếu đã treo ở 337 thì năm 2010 đưa thêm chi phí cũng được nhưng nên chi từ 642+835
Số 2: như trên.
Ghi chú: 154 có thể chỉ chiến 50% còn lại là 642, 627, 635
 
T

Tannguyen84

Sơ cấp
22/6/09
19
0
1
Quang Nam
Codua: TH1: Mình hỏi chị kế toán cũ, bảo là treo trên TK 337 để giảm nộp thuế TNDN cho năm 2009, mà TK 835 la TK gì vậy bạn
TH2: mình có thể lấy thêm hóa đơn không nhỉ, vì công trình vẫn còn trong năm mà.
 

Xem nhiều