L
Các bạn tư vấn giúp mình về vấn đề này nha
Công ty mình là DN thương mại, sang đến tháng 6/'2010 công ty mình mở rộng sản xuất và làm nhà
xưởng để phục vụ cho việc sản xuất cục vỉa bê tông
Tháng 6 công ty mình mua cát, xi măng, gạch.... để làm nhà xưởng và mình hạch toán
Nợ TK 154/ Có Tk 111, 112....
Khi nhà xưởng đã hình thành và tổng NVL đầu vào để hình thành nhà xưởng là: 250.000.000d
Mình hạch toán
Nợ TK 241/Có TK 154: 250.000.000
Kết chuyển: Nợ TK 211/Có TK 241
và hàng tháng mình có tính khấu hao của nhà xưởng
Mình làm vậy có đúng không các bạn
Và mình còn phải thiếu những thủ tục nào nữa
Các bạn tư vấn giúp mình nha, mình đang rất cần
Công ty mình là DN thương mại, sang đến tháng 6/'2010 công ty mình mở rộng sản xuất và làm nhà
xưởng để phục vụ cho việc sản xuất cục vỉa bê tông
Tháng 6 công ty mình mua cát, xi măng, gạch.... để làm nhà xưởng và mình hạch toán
Nợ TK 154/ Có Tk 111, 112....
Khi nhà xưởng đã hình thành và tổng NVL đầu vào để hình thành nhà xưởng là: 250.000.000d
Mình hạch toán
Nợ TK 241/Có TK 154: 250.000.000
Kết chuyển: Nợ TK 211/Có TK 241
và hàng tháng mình có tính khấu hao của nhà xưởng
Mình làm vậy có đúng không các bạn
Và mình còn phải thiếu những thủ tục nào nữa
Các bạn tư vấn giúp mình nha, mình đang rất cần

