Hỏi đáp hạch toán về xây dựng?

  • Thread starter nu nguyen
  • Ngày gửi
N

nu nguyen

Guest
23/9/10
3
0
0
binh duong
Công ty em gần đây có lấy thêm mấy cái hóa đơn về nguyên vật liệu như sắt, thép, gạch...( tổng giá trị hóa đơn là 60tr đồng ). Xếp em yêu cầu đưa vô chi phí sửa chữa lớn TSCĐ ( là trụ sở cty ) nhưng trụ sở cty em lại là đi thuê
về để hoạt động, Mà nguyên tắc của đi thuê thì chỉ phải trả tiền thuê hàng tháng thôi. Công ty em
xắp tới có hoạt động thêm về lĩnh vực xây dựng. Em có 2 câu hỏi mong các anh chị giúp em với ạ,
1, Nếu đưa các hóa đơn kia vào hạch toán thì nên hạch toán vào đâu là hợp lệ?
2, Nếu em làm Hợp đồng thi công xây dựng giũa 2 bên ( vì sắp tới bên em làm thêm mảng xây dựng)
Thì hạch toán kế toán xây dựng như thế nào ạ?

Em cám ơn các anh chị nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
X

xphong

Trung cấp
15/5/09
70
0
6
45
vietnam
1. Các bạn làm kế toán mà chỉ căn cứ vào hoá đơn tài chánh là sao? muốn hạch toán chi phí ngoài hoá đơn còn có các chứng từ kế toán khác như: Hợp đồng kinh tế, Biên bản bàn giao, phiếu nhập, xuất vật tư,... mới hợp lệ.
2. Về chi phí sửa chữa văn phòng, bạn phải xem Hợp đồng thuê văn phòng, trong đó chắc chắn có nêu rõ chi phí sửa chữa do bên nào chịu. Nếu do bên Cho thuê chịu mà mình lại hạch toán chi phí sửa thì không đúng.
3. Kế toán xây dựng thì hạch toán cũng như kế toán sản xuất khác thôi.
 
M

may den

Trung cấp
13/9/10
51
1
0
hcm
các vật tư sắt thép đó bạn cho nhập kho NVL 152 khi có công trình bạn xuất dùng theo khối trong dự toán. k hết thì để tồn kho.!!
 
N

nu nguyen

Guest
23/9/10
3
0
0
binh duong
em cám ơn các anh chị nha. Nhưng lần sau nếu có gì mong các anh chị trả lời nhanh dùm cho. Nghiệp vụ đó em hạch toán song rùi ạ. Em mua vật liệu vè dùng luôn cho sản xuất nên ko có nhập vào kho. Mà em hạch toán luôn vào tài khoản Nợ TK 142 có TK 1111 sau đó hàng tháng em kết chuyển vào tài khoản chi phí Nợ TK 6418 có TK 142. em chưa làm kế toán xây dựng bao giờ nhưng nghe anh bạn làm kiểm toán nói làm kế toán xây dựng khó nên em hỏi cho chắc ăn ấy mà. Em cám ơn các anh các chị nha
 
M

may den

Trung cấp
13/9/10
51
1
0
hcm
bạn nu nguyen này hỏi 1 đằng rùi lại trả lời 1 nẻo, bạn có hỏi là mua NVL về dùng luôn cho sx đâu và bạn chỉ nói sắp tới cty bạn mới có công trình thì t mới nói vtu đó cho NKho khi nào có công trình thì mới xuất dùng. bạn nói thế lần sau ai dám trả lời cho bạn chứ?
 
levanluong86

levanluong86

THÀNH VIÊN NẰM VÙNG ;))
21/4/10
253
2
0
39
Nam Định
Thì bạn đó mới làm về mảng xây dựng mà, nên không tránh khỏi sai sót được, thông cảm cho bạn ý vậy.
 
M

mnductuan

Guest
1/10/10
7
0
0
Go Vap - TP.HCM
Ban hay xem lai HD di nhe. Neu HD ma la 60 tr thi se ko hop ly dau ban oi vi nha nuoc quy dinh tu 20 tr tro len phai thanh toan qua chuyen khoan vay ma ban lai hach toan qua 111 la sai day. ban nen chu Y. Voi lai neu cong ty ban ma co XD 1 cong trinh thi theo minh ban nen cho CP do vao NVL cua cong trinh XD do hon. va chi can bo vao 1 lan se don gian hon cho ban.
 
N

nhatminh0528

Cao cấp
18/8/10
285
1
0
Viet Nam
em cám ơn các anh chị nha. Nhưng lần sau nếu có gì mong các anh chị trả lời nhanh dùm cho. Nghiệp vụ đó em hạch toán song rùi ạ. Em mua vật liệu vè dùng luôn cho sản xuất nên ko có nhập vào kho. Mà em hạch toán luôn vào tài khoản Nợ TK 142 có TK 1111 sau đó hàng tháng em kết chuyển vào tài khoản chi phí Nợ TK 6418 có TK 142. em chưa làm kế toán xây dựng bao giờ nhưng nghe anh bạn làm kiểm toán nói làm kế toán xây dựng khó nên em hỏi cho chắc ăn ấy mà. Em cám ơn các anh các chị nha

Mua vật liệu thì phải HT vào 152 chứ. Nợ 152/ Có 112,111,331 (đối với KTXD)
Phần chi phí sửa chữa của bạn phải đưa vào TK 242 để phân bổ dần, cái đó bạn sửa chữa để dùng lâu dài thì nó phải trên 1 chu kỳ KD hay trên 1 năm tài chính chứ.
 

Xem nhiều