T
chào các bạn!
Công ty mình vào ngày 25/5 có xuât hóa đơn bán một mặt hàng A, thực tế trong kho chỉ còn 400 cái nhưng trên HĐ lại xuất 600 cái. và gửi hóa đơn cho công ty mua kia rồi. đến mãi tháng 6 khi mới phát hiện ra nhưng hóa đơn đã gửi đi cho bên mua và đã kê khai thuế rồi. Mình biết về nguyên tắc thì phải hủy hóa đơn đó nhưng GĐ công ty mình không muốn hủy. GĐ yêu cầu mình là làm hợp đồng với bên công ty kia là giao hàng làm 2 lần một lần vào khi xuất hóa đơn và sau vào tháng 7 vì sang tháng 7 cty mình mới nhập hàng từ nước ngoài về. Mình thấy cách xử lý như vậy không hợp lý lắm vì như thế doanh thu sẽ hạch toán vào tháng 5 mà phần giá vốn thì hạch toán như thế nào được. Nếu làm như GĐ mình yêu cầu thì chắc thuế sẽ ko chấp nhận nhỉ?
Mình định làm là có bảng kê hàng hóa mua ngoài không có hóa đơn nhưng số lượng những 200 mà mặt hàng đó từ trước tới giờ công ty mình toàn nhập khẩu thôi như thế sợ không ổn lắm.
Ai biết cách xử lý như thế nào là hợp lý thì chỉ giùm mình với. Thanks cả nhà mình nhiều.:wall:
Công ty mình vào ngày 25/5 có xuât hóa đơn bán một mặt hàng A, thực tế trong kho chỉ còn 400 cái nhưng trên HĐ lại xuất 600 cái. và gửi hóa đơn cho công ty mua kia rồi. đến mãi tháng 6 khi mới phát hiện ra nhưng hóa đơn đã gửi đi cho bên mua và đã kê khai thuế rồi. Mình biết về nguyên tắc thì phải hủy hóa đơn đó nhưng GĐ công ty mình không muốn hủy. GĐ yêu cầu mình là làm hợp đồng với bên công ty kia là giao hàng làm 2 lần một lần vào khi xuất hóa đơn và sau vào tháng 7 vì sang tháng 7 cty mình mới nhập hàng từ nước ngoài về. Mình thấy cách xử lý như vậy không hợp lý lắm vì như thế doanh thu sẽ hạch toán vào tháng 5 mà phần giá vốn thì hạch toán như thế nào được. Nếu làm như GĐ mình yêu cầu thì chắc thuế sẽ ko chấp nhận nhỉ?
Mình định làm là có bảng kê hàng hóa mua ngoài không có hóa đơn nhưng số lượng những 200 mà mặt hàng đó từ trước tới giờ công ty mình toàn nhập khẩu thôi như thế sợ không ổn lắm.
Ai biết cách xử lý như thế nào là hợp lý thì chỉ giùm mình với. Thanks cả nhà mình nhiều.:wall:

