H
Chào các bạn!
Cho mình hỏi hoá đơn 33 triệu, cty mình chuyển khoản 30tr, còn 3tr thanh toán tiền mặt! Vậy mình chỉ kê thuế của phần thanh toán 30tr, còn phần thuế 3tr không được khấu trừ mình hạch toán vào chi phí 642, có hợp lý không? Phần thuế GTGT không được khấu trừ trong trường hợp này là chi phí hợp lý hay là bị loại khi quyết toán thuế TNDN?
Cho mình hỏi hoá đơn 33 triệu, cty mình chuyển khoản 30tr, còn 3tr thanh toán tiền mặt! Vậy mình chỉ kê thuế của phần thanh toán 30tr, còn phần thuế 3tr không được khấu trừ mình hạch toán vào chi phí 642, có hợp lý không? Phần thuế GTGT không được khấu trừ trong trường hợp này là chi phí hợp lý hay là bị loại khi quyết toán thuế TNDN?

