Cách xử lý công nợ phải thu, phải trả từ những năm cũ?

  • Thread starter xuyen83
  • Ngày gửi
xuyen83

xuyen83

Trung cấp
4/6/08
160
0
16
Trên đỉnh Êveret
Nhờ các bậc tiền bối tư vấn giùm em với!
chẳng là trên sổ sách kế toán bên em số dư tài khoản 131 và tài khoản 331 vẫn còn rất nhiều, được t
treo từ những năm trước. bây giừo em sử lý bằng cách cho thu tiền mặt và phiếu chi tiền mặt có
được không? nhưng nếu làm như vậy thì chỉ mang tính chất chung chung thôi chứ không có chứng
từ cụ thể(hoá đơn từ những năm trước). Như thế có được không ạ??????hay bác nào có cách sử lý
khác thì mách em vơi ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngakt19

Cao cấp
10/8/10
272
1
0
botay.com
Nhờ các bậc tiền bối tư vấn giùm em với!
chẳng là trên sổ sách kế toán bên em số dư tài khoản 131 và tài khoản 331 vẫn còn rất nhiều, được t
treo từ những năm trước. bây giừo em sử lý bằng cách cho thu tiền mặt và phiếu chi tiền mặt có
được không? nhưng nếu làm như vậy thì chỉ mang tính chất chung chung thôi chứ không có chứng
từ cụ thể(hoá đơn từ những năm trước). Như thế có được không ạ??????hay bác nào có cách sử lý
khác thì mách em vơi ạ
Nếu số dư trên sổ sách thì bạn phải có biên bản đối chiếu công nợ giữa mình với người bán hoặc khách hàng lúc đó mình có cơ sở để đòi nợ khách hàng được chứ cơ sở đâu mà bạn làm phiếu thu hoặc phiếu chi được đâu bạn
 
xuyen83

xuyen83

Trung cấp
4/6/08
160
0
16
Trên đỉnh Êveret
Nếu số dư trên sổ sách thì bạn phải có biên bản đối chiếu công nợ giữa mình với người bán hoặc khách hàng lúc đó mình có cơ sở để đòi nợ khách hàng được chứ cơ sở đâu mà bạn làm phiếu thu hoặc phiếu chi được đâu bạn

Như bạn nói thì chỉ cần biên bản đối chiếu thì mình có thể viết phiếu thu hoặc chi số tiền nợ đó??
bây giờ mỗi tháng mình lập phú thu và phiếu chi để sử lý dần số nợ đó coa đwocj khonngf??
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
42
Quang Tri
Nếu số dư trên sổ sách thì bạn phải có biên bản đối chiếu công nợ giữa mình với người bán hoặc khách hàng lúc đó mình có cơ sở để đòi nợ khách hàng được chứ cơ sở đâu mà bạn làm phiếu thu hoặc phiếu chi được đâu bạn
Nhưng mình nghĩ ở đây bạn xuyen83 nói là số dư trên sổ sách còn thực tế chắc không phải. Vậy thì khi làm biên bản xác nhận công nợ họ có xác nhận cho mình không?
 
xuyen83

xuyen83

Trung cấp
4/6/08
160
0
16
Trên đỉnh Êveret
Thực sự vấn đề công nợ phải thu và công nợ phải trả bị treo từ những năm trước đang là vấn đề
nhức nhối với mình , nên rất mong các bạn cho mình xin hướng giải quyết
Mong hồi âm
 
Y

Yen papco

Trung cấp
24/3/10
55
0
0
hai phong
Thực sự vấn đề công nợ phải thu và công nợ phải trả bị treo từ những năm trước đang là vấn đề
nhức nhối với mình , nên rất mong các bạn cho mình xin hướng giải quyết
Mong hồi âm

Cơ sở để làm phiếu thu, chi ngoài bản ĐCCN còn hoá đơn, hợp đồng.
Nhưng mình ko hiểu, có fải số dư đó là số dư thực tế ko hay chỉ trên sổ sách
 
N

ngakt19

Cao cấp
10/8/10
272
1
0
botay.com
Thực sự vấn đề công nợ phải thu và công nợ phải trả bị treo từ những năm trước đang là vấn đề
nhức nhối với mình , nên rất mong các bạn cho mình xin hướng giải quyết
Mong hồi âm
Tất cả công nợ từ các năm kể cả số phát sinh trong tháng và quan trọng là cuối năm thì bạn phải có biên bản đối chiếu có xác nhận của hai bên và phải có hợp đồng mua bán thì lúc đó bạn mới được ghi phiêus thu và phiếu chi được
 
N

ngakt19

Cao cấp
10/8/10
272
1
0
botay.com
Cơ sở để làm phiếu thu, chi ngoài bản ĐCCN còn hoá đơn, hợp đồng.
Nhưng mình ko hiểu, có fải số dư đó là số dư thực tế ko hay chỉ trên sổ sách
Nếu hóa đơn thì đặt trường hợp nhiều hóa đơn nhưng đơn vị mua đã trả bớt hoặc đơn vị bán đã thu nợ được một nửa thì số tiền còn lại sẽ thể hiện trên biên bản công nợ chứ đâu láy được hóa đơn đó ra để lập phiếu thu hoặc chi đâu bạn. Đã làm kế toán thì quan trọng là sổ sách chứ còn thực tế là vấn đề đâu nói đến đâu bạn
 
Y

Yen papco

Trung cấp
24/3/10
55
0
0
hai phong
Nếu hóa đơn thì đặt trường hợp nhiều hóa đơn nhưng đơn vị mua đã trả bớt hoặc đơn vị bán đã thu nợ được một nửa thì số tiền còn lại sẽ thể hiện trên biên bản công nợ chứ đâu láy được hóa đơn đó ra để lập phiếu thu hoặc chi đâu bạn. Đã làm kế toán thì quan trọng là sổ sách chứ còn thực tế là vấn đề đâu nói đến đâu bạn

Trường hợp có nhiều HĐ, đơn vị mua trả 1nửa thì số tiền nợ được thể hiện trên những HĐ còn lại và bản ĐCCN hai bên, nếu ko những HĐ chưa được t/toán bạn để đi đâu. Ý mình muốn hỏi có fải là số nợ từ những năm trước jờ thu dc tiền hay ntn
 
N

ngakt19

Cao cấp
10/8/10
272
1
0
botay.com
Trường hợp có nhiều HĐ, đơn vị mua trả 1nửa thì số tiền nợ được thể hiện trên những HĐ còn lại và bản ĐCCN hai bên, nếu ko những HĐ chưa được t/toán bạn để đi đâu. Ý mình muốn hỏi có fải là số nợ từ những năm trước jờ thu dc tiền hay ntn
Trong trường hợp có hóa đơn chưa thu được tiền mà có hóa đơn và hợp đồng hợp lú hợp lệ đến thời điểm bạn thu tiền thì số hóa đơn đó bạn có thể thu tiền được
 
xuyen83

xuyen83

Trung cấp
4/6/08
160
0
16
Trên đỉnh Êveret
Mình cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và trả lời trông mục này!
Vấn đề của mình là số nợ trên số sách, và số nợ này đựoc treo dồn từ các năm trước. ý của mình
là làm phiếu thu nợ, và phiếu chi thanh toán nợ (không chi tiết cho hoá đơn nào) có đựơc không???
 
H

hungnv147

Sơ cấp
15/7/09
30
0
6
Hà Đông
[color="red" nói:
xuyen83]Vấn đề của mình là số nợ trên số sách, và số nợ này đựoc treo dồn từ các năm trước. ý của mình
là làm phiếu thu nợ, và phiếu chi thanh toán nợ (không chi tiết cho hoá đơn nào) có đựơc không???
Mình không hiểu bạn làm vậy mục địch gì nữa, bạn hãy tham khảo TT 228 hướng dẫn trích lập dự phòng nhé
 
P

pussinboots_vn

Guest
14/3/07
4
0
1
Lac Long Quan Ha noi
theo mình hiểu thì í bạn là trên sổ sách vẫn còn số dư nợ của 131 với số tiền nhỏ, và nhiều khách hàng, do từ các năm trước, bạn cũng ko có hóa đơn hay đối chiếu gì với cả khách hàng, hoặc khách hàng cũng chẳng đối chiếu với bạn. Bạn muốn xử lí các số dư trên cho đẹp sổ sách. Theo mình thì:
Nếu số dư trên lớn thì bạn lập trích lập dự phòng, Với số dư nhỏ , lẻ, kiểu mây trăm nghìn lẻ. Bạn có thể xử lí cho nó vào thu nhập khác. Nhưng các khoản nợ đó phải bít là ko thu hồi được và cũng phải lâu năm rồi. ko có bản xác nhận. Bạn lập hội đồng xử lí, viết biên bản xử lí và cho nó vào thu nhập khác or chi phí khác thôi.
 

Xem nhiều