Em chào anh chị!
Hiện tại em đang gặp một chút vướng mắc trong công việc mong anh chị giúp đỡ. Cụ thể là:
Công ty em chuyên kinh doanh về dịch vụ (visa, vé máy bay, khách sạn). Vừa rồi có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng Việt Nam. Theo thỏa thuận thì khách hàng này sẽ sử dụng dịch vụ tour du lịch.
Mà các dịch vụ đó bên em lại mua lại của một công ty nước ngoài. Khách hàng sẽ trực tiếp sang nước đó sử dụng dịch vụ (ví dụ như khách sạn).
Giờ khách muốn công ty em xuất VAT với đầy đủ các dịch vụ mà khách sử dụng ở nước ngoài, Em không biết phải xuất VAT như thế nào nữa? Vì nếu xuất VAT đầu ra thì đầu vào chứng từ toàn của nước ngoài (không có hóa đơn VAT)
Vậy em có được phép xuất VAT không ạ? Dịch vụ nước ngoài có chịu thuế VAT không ạ? Và nếu xuất được thì cần làm những thủ tục gì để các hóa đơn nước ngoài có thể sử dụng để khấu trừ.
Đây là lần đầu tiên em làm quen với nghiệp vụ này. Mong anh chị giúp đỡ em!
Em cảm ơn anh chị. :015:
Hiện tại em đang gặp một chút vướng mắc trong công việc mong anh chị giúp đỡ. Cụ thể là:
Công ty em chuyên kinh doanh về dịch vụ (visa, vé máy bay, khách sạn). Vừa rồi có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng Việt Nam. Theo thỏa thuận thì khách hàng này sẽ sử dụng dịch vụ tour du lịch.
Mà các dịch vụ đó bên em lại mua lại của một công ty nước ngoài. Khách hàng sẽ trực tiếp sang nước đó sử dụng dịch vụ (ví dụ như khách sạn).
Giờ khách muốn công ty em xuất VAT với đầy đủ các dịch vụ mà khách sử dụng ở nước ngoài, Em không biết phải xuất VAT như thế nào nữa? Vì nếu xuất VAT đầu ra thì đầu vào chứng từ toàn của nước ngoài (không có hóa đơn VAT)
Vậy em có được phép xuất VAT không ạ? Dịch vụ nước ngoài có chịu thuế VAT không ạ? Và nếu xuất được thì cần làm những thủ tục gì để các hóa đơn nước ngoài có thể sử dụng để khấu trừ.
Đây là lần đầu tiên em làm quen với nghiệp vụ này. Mong anh chị giúp đỡ em!
Em cảm ơn anh chị. :015:

