Thời gian bắt đầu tính KH

  • Thread starter ngocthegian
  • Ngày gửi
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
Mình làm thế này mọi người xem cho ý kiến nhé, mình trích KHTSCD theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng:
:015: Ngày 26/1 mua TSCD 21.750.000 sử dụng 34 tháng.đưa vào sử dụng luôn
Mức trích KH hàng tháng : 21.750.000 / 34t = 639.706
Mức khấu hao tính vào tháng 1: (639.706 / 31n) x (31 - 26 + 1)n = 123.814
:015: Ngày 21/2 mua CCDC 5.400.000 sử dụng 12 tháng. đưa vào sử dụng luôn
Giá trị phân bổ hàng tháng : 5.400.000 / 12t = 450.000
Giá trị phân bổ tính vào tháng 2: (639.706 / 28n) x (28 - 21 + 1)n = 128.571
:dance2::dance2::dance2:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
Mình hỏi qua có người bảo Khấu hao thì tính theo ngày nếu mua dùng ngay mà không p là ngày 01, còn phân bổ chi phí trả trước thì tính theo tháng kể từ khi đưa vào sử dụng, tức là ngày 16/1 mà dùng thì tháng đó cũng phân bổ như tháng sau
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
42
Quang Tri
Mình làm thế này mọi người xem cho ý kiến nhé, mình trích KHTSCD theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng:
:015: Ngày 26/1 mua TSCD 21.750.000 sử dụng 34 tháng.đưa vào sử dụng luôn
Mức trích KH hàng tháng : 21.750.000 / 34t = 639.706
Mức khấu hao tính vào tháng 1: (639.706 / 31n) x (31 - 26 + 1)n = 123.814
:015: Ngày 21/2 mua CCDC 5.400.000 sử dụng 12 tháng. đưa vào sử dụng luôn
Mức trích KH hàng tháng : 5.400.000 / 12t = 450.000
Mức khấu hao tính vào tháng 2: (639.706 / 28n) x (28 - 21 + 1)n = 128.571
:dance2::dance2::dance2:
Bạn tham khảo nhé!
Thông tư 203/2009 nói:
PHỤ LỤC 2


PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009 /TT-BTC
ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính)

I. Phương pháp khấu hao đường thẳng:
1. Nội dung của phương pháp:
Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:
- Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây:
Mức trích khấu hao Nguyên giá của tài sản cố định
trung bình hàng năm =
Thời gian sử dụng của tài sản cố định

- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.
Mình cứ căn cứ theo đó mà làm bạn à!
 
Sửa lần cuối:
snowapricot

snowapricot

Money full pocket!
17/8/10
43
1
0
36
Hà Nội
Mình làm thế này mọi người xem cho ý kiến nhé, mình trích KHTSCD theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng:
:015: Ngày 26/1 mua TSCD 21.750.000 sử dụng 34 tháng.đưa vào sử dụng luôn
Mức trích KH hàng tháng : 21.750.000 / 34t = 639.706
Mức khấu hao tính vào tháng 1: (639.706 / 31n) x (31 - 26 + 1)n = 123.814
:015: Ngày 21/2 mua CCDC 5.400.000 sử dụng 12 tháng. đưa vào sử dụng luôn
Mức trích KH hàng tháng : 5.400.000 / 12t = 450.000
Mức khấu hao tính vào tháng 2: (639.706 / 28n) x (28 - 21 + 1)n = 128.571
:dance2::dance2::dance2:

Bạn ơi CCDC mà phải trích KH sao? Chỉ phân bổ thôi chứ? Bạn tính KH như trên là đúng rồi!
 
selfacting

selfacting

cho đời chút ơn
30/1/08
127
2
18
Hải Châu - Đà Nẵng
(Lưu ý với vấn đề Snow chỉ ra.)

Ý kiến của mình: TT203 ra đời thay thế QĐ206 không nói j về vấn đề tròn ngày hay tròn tháng cả. Bởi vậy vẫn làm theo phương pháp cũ là tròn ngày bạn ạ. Ví dụ đưa vào sử dụng từ 21/3 thì cần phải tính thêm khấu hao của 7 ngày cuối tháng 3 nữa.

Tuy nhiên mình thấy điều này gây ra phiền hà cho kế toán và nó không trọng yếu (đối với TS giá trị không lớn lắm). Để không gặp phải trường hợp này, doanh nghiệp có thể làm biên bản bàn giao đưa vào sử dụng vào đầu tháng và nghiểm nhiên trích KH trong tháng.

Thân!
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
Bạn ơi CCDC mà phải trích KH sao? Chỉ phân bổ thôi chứ? Bạn tính KH như trên là đúng rồi!
Uhm. mình nhầm,cảm ơn bạn...Thế theo bạn mình đã đúng chưa?
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
(Lưu ý với vấn đề Snow chỉ ra.)

Ý kiến của mình: TT203 ra đời thay thế QĐ206 không nói j về vấn đề tròn ngày hay tròn tháng cả. Bởi vậy vẫn làm theo phương pháp cũ là tròn ngày bạn ạ. Ví dụ đưa vào sử dụng từ 21/3 thì cần phải tính thêm khấu hao của 7 ngày cuối tháng 3 nữa.

Tuy nhiên mình thấy điều này gây ra phiền hà cho kế toán và nó không trọng yếu (đối với TS giá trị không lớn lắm). Để không gặp phải trường hợp này, doanh nghiệp có thể làm biên bản bàn giao đưa vào sử dụng vào đầu tháng và nghiểm nhiên trích KH trong tháng.

Thân!

Bnaj cho mình ý kiến ,mình đã làm đúng chưa. Vì khi mua CCDC mình đều sử dụng luôn, không muốn theo dõi 153 nên mới phân bổ cách này.
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
TSCĐ thì khấu hao theo tháng, nhưng nếu trong tháng mà không dùng từ ngày 01 thì tháng đó khấu hao theo ngày.
CCDC thì phân bổ giá trị theo tháng, nhưng nếu trong tháng mà không dùng từ ngày 01 thì tùy kế toán mà phân bổ giá trị (vì không có quy định cụ thể) thế nên có kế toán phân bổ theo ngày sử dụng trong tháng đó, có kế toán thì tính luôn vào tháng đó bình thường, chỉ tính tháng không tính ngày.
Mình nghĩ thế không biết có đúng không mọi người?
 
Sửa lần cuối:
selfacting

selfacting

cho đời chút ơn
30/1/08
127
2
18
Hải Châu - Đà Nẵng
Mình làm thế này mọi người xem cho ý kiến nhé, mình trích KHTSCD theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng:
:015: Ngày 26/1 mua TSCD 21.750.000 sử dụng 34 tháng.đưa vào sử dụng luôn
Mức trích KH hàng tháng : 21.750.000 / 34t = 639.706
Mức khấu hao tính vào tháng 1: (639.706 / 31n) x (31 - 26 + 1)n = 123.814
:015: Ngày 21/2 mua CCDC 5.400.000 sử dụng 12 tháng. đưa vào sử dụng luôn
Giá trị phân bổ hàng tháng : 5.400.000 / 12t = 450.000
Giá trị phân bổ tính vào tháng 2: (639.706 / 28n) x (28 - 21 + 1)n = 128.571
:dance2::dance2::dance2:

uh theo mình bạn làm như thế là đúng rồi
lưu ý ở phần CCDC chắc bạn ghi nhầm:
(450.000 / 28n) x (28 - 21 + 1)n = 128.571
Thân!
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
Bạn mình nói rằng, chỉ có TCSĐ là ảnh hưởng tới nguồn vốn, tình hình vốn của DN, vì thế đối với TSCĐ khi KH theo đường thẳng, trong tháng mà xuất dùng vào ngày nào đó thì tháng đó KH tính theo ngày.
CCDC thì là chi phí cảu DN, thế nên xuất dùng vào thời điểm nào cũng được phân bổ giá trị chia đều cho số tháng phần bổ giá trị phân bổ, không tính theo ngày như TSCĐ
???????????????????????????????????
 

Xem nhiều