C
Chau Minh Tran
Guest
Chauminh chào các bác!
TK532 hình như không nói đến giảm giá hàng bán do khuyến mãi . Em không biết trong thực tế các bác đang hạch toán như thế nào (bác nào có kinh nghiệm cho em biết với). Nhưng em nghe bác ĐVA nói khuyến mại mục đích để bán được nhiều hàng hơn nên hạch toán vào 641_chi phí bán hàng.
Em lấy một ví dụ như sau:
Các bác chỉ giùm em chỗ này với !
TK532 hình như không nói đến giảm giá hàng bán do khuyến mãi . Em không biết trong thực tế các bác đang hạch toán như thế nào (bác nào có kinh nghiệm cho em biết với). Nhưng em nghe bác ĐVA nói khuyến mại mục đích để bán được nhiều hàng hơn nên hạch toán vào 641_chi phí bán hàng.
Em lấy một ví dụ như sau:
Em thấy mâu thuẫn chỗ: nếu 511 là 10 đáng lẽ 333 phải là 10*10% =1 chứ!Bình thường DN bán hàng A với giá (chưa VAT) là10 vnd
Trong thời gian khuyến mại: giảm 1 vnd/1sp
Nợ 111: 9+0,9
Nợ 641: 1
Có 511: 10
Có 333: 0,9
Các bác chỉ giùm em chỗ này với !