tháng 3 mình kê khai hóa đơn đầu vào nhưng bi sai mã số thuế của bên bán. bây giờ mình mới phát hiện ra. giờ phải làm thế nào đây các ban
Chào bạn, việc kê khai nếu sa MST thì phần mềm sẽ báo và không cho bạn in, còn nếu có in được mà bên nhận hóa đơn ko thắc mắc thì bạn cứ yên tâm, cơ quan thuế chứ ko phải thần thánh đâu mà tìm ra mấy cá lổi MST linh tinh này mà bắt bẽ bạn.
Thân chào, chúc bạn thành công.
Nếu người ta tìm ra được lỗi này thì bạn nghĩ sao???
Nếu người ta tìm ra được lỗi này thì bạn nghĩ sao???
Tốt nhất nên làm công văn điều chỉnh chỗ sai trong tờ khai bạn nhé
Chào bạn, việc kê khai nếu sa MST thì phần mềm sẽ báo và không cho bạn in, còn nếu có in được mà bên nhận hóa đơn ko thắc mắc thì bạn cứ yên tâm, cơ quan thuế chứ ko phải thần thánh đâu mà tìm ra mấy cá lổi MST linh tinh này mà bắt bẽ bạn.
Thân chào, chúc bạn thành công.
Chào bạn! vậy khi gửi công văn nên mình có bị phạt không bạn! do đây là lỗi của kế toán mà bạn! hii
Không phải soi toét mắt đâu bạn, cán bộ thuế vốn quản lý nhiều DN, và họ cũng gần như thuộc rất nhiều MST trong địa bàn quản lý. Còn hàng tháng, đội kiểm tra thường chọn một vài hoá đơn để xác minh, nếu dính phải số đó, thì hoá đơn đó sẽ không được chấp nhận, và bạn bị quy vào tội kê khai dẫn đến giảm số thuế phải nộp.em thấy bác này nói cũng có lý nếu phát hiện ra đc những lỗi vặt này thì chắc cơ quan thuế cũng phải soi gọi là.. toét mắt mất nhỉ?:hii
Tốt nhất nên làm công văn điều chỉnh chỗ sai trong tờ khai bạn nhé