Nhượng bán tài sản

  • Thread starter ketoan1a
  • Ngày gửi
K

ketoan1a

Sơ cấp
16/3/10
16
0
0
37
thanh hoa
cả nhà cho em hỏi khi xác định kết quả kinh doanh thì có tính phần tài sản nhượng bán không ạ.cụ thể
ở đây là tài sản cố định và cổ phiếu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
42
Quang Tri
cả nhà cho em hỏi khi xác định kết quả kinh doanh thì có tính phần tài sản nhượng bán không ạ.cụ thể
ở đây là tài sản cố định và cổ phiếu
.
Có chứ bạn. Khi thanh lý, nhượng bán thì có phần thu nhập từ nhượng bán và chi phí để thanh lý, nhượng bán TSCĐ mà (nếu có)
 
U

unknow

Guest
24/4/08
5
0
0
44
KON TUM
Cả nhà ơi cho mình hỏi với: Cty mình cũng nhượng bán TSCD và một số Vật tư, TBi và chi phí đi kèm, như là: vật tư tồn kho, thiết bị đang trong giai đoạn phân bổ 242, vậy cho mình hỏi mình sẽ hạch toán các chi phí đó như thế nào? VD như là: TSCD đang còn gia trị khấu hao ghi nợ 6274 có 211, vật tư tồn kho ghi nợ 632 có 152, Thiết bị đang còn gia trị phân bổ ghi nợ 6277 có 242. Như vậy có được không? Mong cả nhà giúp em với!
 
nhohan212

nhohan212

Trung cấp
21/8/10
69
2
8
Ha Noi
Cả nhà ơi cho mình hỏi với: Cty mình cũng nhượng bán TSCD và một số Vật tư, TBi và chi phí đi kèm, như là: vật tư tồn kho, thiết bị đang trong giai đoạn phân bổ 242, vậy cho mình hỏi mình sẽ hạch toán các chi phí đó như thế nào? VD như là: TSCD đang còn gia trị khấu hao ghi nợ 6274 có 211, vật tư tồn kho ghi nợ 632 có 152, Thiết bị đang còn gia trị phân bổ ghi nợ 6277 có 242. Như vậy có được không? Mong cả nhà giúp em với!

Bạn ơi, bạn xem lại nghiệp vụ kế toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ nhé!
Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến giảm TSCĐ hữu hình
 
Sửa lần cuối:
B

bupbexinhnhobabydeptrai

Guest
27/9/10
26
0
0
36
Tuyên Quang
Cả nhà ơi cho mình hỏi với: Cty mình cũng nhượng bán TSCD và một số Vật tư, TBi và chi phí đi kèm, như là: vật tư tồn kho, thiết bị đang trong giai đoạn phân bổ 242, vậy cho mình hỏi mình sẽ hạch toán các chi phí đó như thế nào? VD như là: TSCD đang còn gia trị khấu hao ghi nợ 6274 có 211, vật tư tồn kho ghi nợ 632 có 152, Thiết bị đang còn gia trị phân bổ ghi nợ 6277 có 242. Như vậy có được không? Mong cả nhà giúp em với!

hì. Trường hợp nhưọng bán TSCĐ dùng vào sx kd, nhưng sử dụng không có hiệu quả. khi nhượng bán cần phải cso hợpd dồng mua bán, biên bản giao nhận tscđ... căn cứ vào biên bản giao nhận và các chứng từ liên quan đến nhượng bán( với Dn nộp thuế GTGT theo pp KT)
a,Nợ: 111,112,131..
có Tk 3331
có Tk 711 gía bán chưa thuế
b, căn cứ bb giao nhận để ghi giảm TSCĐ nhượng bán
Nợ 214: gía trị đã hao mòn
Nợ 811 giá trị còn lại
Có TK 211 nguyên gía tscđ
 
U

unknow

Guest
24/4/08
5
0
0
44
KON TUM
cảm ơn các bạn nhiều lắm, phần TSCĐ thì các bạn chỉ cho mình rồi vậy còn phần vật tư tồn kho và và phần chi phí 242 chưa phân bổ hết thì sao. các bạn giúp mình hạch toán với.
Với lại như thế này, Họ mua TSCĐ, chi phí 242 cũng thuộc hệ thống TSCĐ nhưng giá trị nhỏ, TB văn phòng, vật tư tồn kho, danh sách khách hàng (vì Cty mình hoạt động dịch vụ truyền hình cáp). Tất cả đều có biên bản bàn giao và giá trị đi cùng, riêng DS khách hàng thì không? và trên hợp đồng thì chỉ ghi rõ giá bán là 4,4 tỷ - bao gồm VAT? Vậy mình phải hạch toán từng loại như thế nào, trong khi họ yêu cầu xuất HĐ GTGT là 1 cục luôn không phân ra từng loại (trên hợp đồng cũng không ghi)? Và giá trị chênh lệch khi giữa biên bản bàn giao và trong sổ sách thì hạch toán như thế nào? Rất mong các bạn giúp mình với, vì đây là trường hợp đầu tiên mình gặp.
Cảm ơn các bạn nhiều!
 
U

unknow

Guest
24/4/08
5
0
0
44
KON TUM
Các bạn ơi! giúp mình với!
 

Xem nhiều