cảm ơn các bạn nhiều lắm, phần TSCĐ thì các bạn chỉ cho mình rồi vậy còn phần vật tư tồn kho và và phần chi phí 242 chưa phân bổ hết thì sao. các bạn giúp mình hạch toán với.
Với lại như thế này, Họ mua TSCĐ, chi phí 242 cũng thuộc hệ thống TSCĐ nhưng giá trị nhỏ, TB văn phòng, vật tư tồn kho, danh sách khách hàng (vì Cty mình hoạt động dịch vụ truyền hình cáp). Tất cả đều có biên bản bàn giao và giá trị đi cùng, riêng DS khách hàng thì không? và trên hợp đồng thì chỉ ghi rõ giá bán là 4,4 tỷ - bao gồm VAT? Vậy mình phải hạch toán từng loại như thế nào, trong khi họ yêu cầu xuất HĐ GTGT là 1 cục luôn không phân ra từng loại (trên hợp đồng cũng không ghi)? Và giá trị chênh lệch khi giữa biên bản bàn giao và trong sổ sách thì hạch toán như thế nào? Rất mong các bạn giúp mình với, vì đây là trường hợp đầu tiên mình gặp.
Cảm ơn các bạn nhiều!