T
Cty mình là Cty nằm trong khu VSIP2 ( trước đây thì ở VSIP1) đăng ký theo hình thức tạm nhập tái xuất, tình hình là tháng rồi mình có một số nguyên phụ liệu quá hạng phải nộp thuế VAT,mình đã nộp thuế ở Hải quan VSIP2 nhưng giờ phát hiện ra nộp ở VSIP2 là sai vì lúc khai nhập nguyên phụ liệu đó là ở VSIP1 mình phải nộp ở Hải quan VSIP1 mới đúng.Có ai biết cách nào giải quyết vấn đề này không giúp mình với.....:wall::wall::wall:

