Trích chi phí công trình hạch toán ntn?

  • Thread starter minhhuong540
  • Ngày gửi
M

minhhuong540

Guest
15/10/10
4
0
0
Huong thuy - TT Hue
Công ty mình đã xuất hoá đơn đầu ra hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa kết chuyển được chi phí dở dang vì chưa đầy đủ hoá đơn đầu vào. Mình muốn trích trước các chi phí tạm tính này thi mình phai hạch toán ntn? Có ai ko giúp minh với.:047:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

Vũ Thị Kim Oanh

Cao cấp
10/4/07
400
30
28
Hưng Yên
hơi khó đấy bạn ah. Những năm trước thì bên mình cũng thế toàn tạm nhập đưa vào chi phí trước hạch toán bình thường chỉ thiếu phần thuế thôi sau đó lấy hoá đơn ghi hoàn tạm nhập. Nhưng theo luật thuế bây giờ không được tạm nhập nữa. Khi lấy hàng hoá là phải có hoá đơn luôn.
 
T

thupro

Sơ cấp
13/10/09
45
0
0
38
bắc ninh
NẾu nói theo luật thì chưa có đầu vào để thi công công trình thì sao bạn có thể biết công trình đó hoàn thành để xuất hoá đơn được. Nhưng trong trường hợp nhiều doanh nghiệp họ yêu cầu xuất hoá đơn trước mà mình lại chưa lấy đủ đầu vào nguyên vật liệu cho công trình đó thì mình có thể hạch toán mua chịu hàng chưa rồi khi nào có hoá đơn về thì mình hạch toán phần thanh toán tiền hàng vì như thế nó mới hợp lý. Còn nếu bạn không hạch toán mua chịu hàng trước thời điểm bạn xuất hoá đơn thì khi đã xuất hoá đơn rồi bạn không để đưa nguyên vật liệu mà bạn mua của tháng sau ngày xuất hoá đơn vào công trình bạn đã xuất được. Vì vâỵ nếu đã xuất hoá đơn rồi mà thiếu đầu vào những nguyên vật liệu gì thì bạn có thể căn cứ vào hồ sơ quyết toán để bạn hạch toán mua chịu trước ghi Nợ 152/có 331 và xuất nguyên vật liệu đó ra công trình bạn ghi Nợ 154/có 152. rồi hoá đơn về bạn hạch toán phần thuế GTGT được khấu trừ và phần thanh toán.
 
T

tuntin

Sơ cấp
1/11/10
45
0
0
39
Hà Tĩnh
các bạn và anh chi cho em hỏi với nhé!
công ty em có làm dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho công trình là 205 triệu,em có tính vào lương lao động thời vụ (ký hợp đồng l đ thời vụ duới 3 tháng) và làm bảng chấm công ,bảng lương rồi .em đa đưa vào lương là 142 triệu và máy móc là 30 triệu vậy em phải định khoản nhu thế nào cho đúng vì cty em là (TNHH TM-DV VỆ SINH ).em cảm ơn các anh chị a
 
H

huyhoang799

Sơ cấp
16/7/09
32
0
6
đà lạt
Bạn có thể hạch toán Nợ 621, 627/ Có 335 - chi phí phải trả
 
H

huyhoang799

Sơ cấp
16/7/09
32
0
6
đà lạt
Công ty mình đã xuất hoá đơn đầu ra hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa kết chuyển được chi phí dở dang vì chưa đầy đủ hoá đơn đầu vào. Mình muốn trích trước các chi phí tạm tính này thi mình phai hạch toán ntn? Có ai ko giúp minh với.:047:

Bạn có thể hạch toán 621, 627/ Có 335 chi phí phải trả và phải có chứng từ chứng minh các chi phí này khi thuế kiểm tra
 
B

baothokt81

Guest
29/8/10
1
0
0
kon tum
Công ty em là Công ty TNHH TM-DV Vệ Sinh khi quyết toán công trình hoàn thành em sẽ tập hợp chi phí rồi kết chuyển - quyết toán:
-Nợ TK 154: 172 tr
Có TK 621: 30 tr (chi phí máy móc) < hoặc Có TK 627 nếu là chi phí khấu hao >
Có TK 622: 142 tr
Sau đó kết chuyển doanh thu:
-Nợ TK 111, 112, 131....
Có TK 511: Giá chưa thuế
Có TK 33311: Thuế GTGT đầu ra
Nếu 205 tr là giá đã có thuế thì phần Doanh thu phải bốc thuế ra.
Và kết chuyển giá vốn:
Nợ TK 632: 172 tr
Có TK 154: 172 tr
Chúc em làm tốt !
THÂN !
 
H

honglocninh

Trung cấp
17/3/10
100
0
0
40
binh phuoc
bạn có mẫu hợp đồng lao động thời vụ và bảng lương không? gởi cho mình với, mình đang làm cho công ty xây dựng mà không biết làm sao đây.
 
T

tuntin

Sơ cấp
1/11/10
45
0
0
39
Hà Tĩnh
cam on chi baothokt81

cac anh chi oi! công ty em mua hàng :
NỢ TK 1561:30tr
NỢ TK 1331:3tr
CÓ TK 111:33tr
rồi em phải xuất hàng này di lam công trinh vệ sinh em dkhoan thế này có đúng ko a?
NỢ TK 632:30tr
CÓ TK 1561:30tr
em xin cam on a
 
Sửa lần cuối:
M

may den

Trung cấp
13/9/10
51
1
0
hcm
cam on chi baothokt81

cac anh chi oi! công ty em mua hàng :
NỢ TK 1561:30tr
NỢ TK 1331:3tr
CÓ TK 111:33tr
rồi em phải xuất hàng này di lam công trinh vệ sinh em dkhoan thế này có đúng ko a?
NỢ TK 632:30tr
CÓ TK 1561:30tr
em xin cam on a

đúng rùi đó bạn.
 

Xem nhiều