hóa đơn đỏ xuất cho khách hàng không có mst nhưng em quên mất viết luôn thuế xuất 10% vậy có sao khô

vưa rồi em xuất hóa đơn cho khách hàng. khách hàng không có MST nhưng phần tính %VAT em quen tay và tính luôn thuế 10% . như thé có soa hông anh chị. và giờ em phải làm thế nào
 
theo minh nghi thi neu ban biet cu the khach hang do thi nen nho ho dien vao ho cho minh chu neu ban khong ghi thue du da tinh o ben canh do nhung cai gi minh tranh duoc thi tranh dung nen de thue chu y roi lang nhang lam ban oi
 
cụ thể là tờ hđ đó có ghi đây dủ têh khách hàng , điịa chỉ, phần MST mình gạch bỏ. nội dung các mặt hàng , thành tiềcn hưa VAT, và phần % VAT mình ghi VAT 10% và tính luôn số thuế 10% đó rồi cộng. viết xong mới giật mình
 
thế trước kia bạn viết hoá đơn những trường hợp như vậy thì ban viết như thế nào
Còn ở đơn vị mình hay bán hàng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp nên mình cũng vẫn tính thuế 10% cho khách hàng mà chẳng thấy họ thắc mắc gì
mình vẫn phải nộp thuế mà
 
cụ thể là tờ hđ đó có ghi đây dủ têh khách hàng , điịa chỉ, phần MST mình gạch bỏ. nội dung các mặt hàng , thành tiềcn hưa VAT, và phần % VAT mình ghi VAT 10% và tính luôn số thuế 10% đó rồi cộng. viết xong mới giật mình

Khối hành chánh sự nghiệp không có mã số thuế, khi bán hàng vẫn viết hóa đơn bình thường
 
vưa rồi em xuất hóa đơn cho khách hàng. khách hàng không có MST nhưng phần tính %VAT em quen tay và tính luôn thuế 10% . như thé có soa hông anh chị. và giờ em phải làm thế nào

Mặt hàng kinh doanh bên bạn chịu thuế thì khi bán hàng dù khách hàng nào khi viết hóa đơn thì đều phải viết thuế suất chứ. có liên quan j đến bên mua có mã số thuế hay ko đâu?
 
Ca nha oi em dang vuong phai mot truong hop ma chua biet phai iai quyet nhu the nao em len day mong duoc su giup do cua ca nha:Cuoi Thang 2/2010 em co lam khai bo sung dieu chinh tang so thue phai nop cua thang 1,nhung em lai quen khai o to khai chinh thuc de tru bot di so thue gtgt ma cty em dang duoc khau tru.thang nay em moi phat hien duoc nhung khong biet phai lam sao day.Ca nha ai co kinh nghiem trong chuyen nay thi ra tay cuu em voi
 
Mặt hàng kinh doanh bên bạn chịu thuế thì khi bán hàng dù khách hàng nào khi viết hóa đơn thì đều phải viết thuế suất chứ. có liên quan j đến bên mua có mã số thuế hay ko đâu?

vậy hả bạn. hi cảm ơn mọi người đã giải thích nha
tại mình ngĩ viết như thế thì chẳng khác gì hđ bán hàng thông thường . mà mình lại tính thuế 10% vào đó lên sợ bị sai. làm nhầm mấy chú trên thuế chú làm tùm lum lên thì khổ. hi
thank mọi người nhièu nhiều
 
vưa rồi em xuất hóa đơn cho khách hàng. khách hàng không có MST nhưng phần tính %VAT em quen tay và tính luôn thuế 10% . như thé có soa hông anh chị. và giờ em phải làm thế nào
như thế là mình vẫn viết đúng phải không bạn

bạn xuất HĐ cho KH, dù KH ko có mã số thuế, nhg mặt hàng của công ty bạn xuất ra chịu thuế xuất 10% thì bạn vẫn phải ghi vào hóa đơn là chịu thuế 10% chứ,Vì cuối tháng mình còn làm kế khai thuế đầu ra mà.
 
Back
Top