cụ thể là tờ hđ đó có ghi đây dủ têh khách hàng , điịa chỉ, phần MST mình gạch bỏ. nội dung các mặt hàng , thành tiềcn hưa VAT, và phần % VAT mình ghi VAT 10% và tính luôn số thuế 10% đó rồi cộng. viết xong mới giật mình
vưa rồi em xuất hóa đơn cho khách hàng. khách hàng không có MST nhưng phần tính %VAT em quen tay và tính luôn thuế 10% . như thé có soa hông anh chị. và giờ em phải làm thế nào
Mặt hàng kinh doanh bên bạn chịu thuế thì khi bán hàng dù khách hàng nào khi viết hóa đơn thì đều phải viết thuế suất chứ. có liên quan j đến bên mua có mã số thuế hay ko đâu?
Khối hành chánh sự nghiệp không có mã số thuế, khi bán hàng vẫn viết hóa đơn bình thường
như thế là mình vẫn viết đúng phải không bạn