K
Mọi người giúp em với,
Công ty em thành lập năm 2008, từ 2008 đến giờ do chị gái của em làm kế toán ngoài giờ cho Công ty. Nhưng từ 2008 đến nay, chị em chỉ làm báo cáo tháng, báo cáo quyết toán nộp cho cơ quan thuế theo PM excel nhưng chưa in sổ sách tháng nào hết.
Giờ em vô làm nhân viên chính thức, tất nhiên phải kiểm tra và in lại sổ sách 2 năm 2008,2009 và 2010 hiện này lun.
Giờ cty đã mua PMKT nên em nhập lại số liệu năm trước vào PMKT và dự định nhập vào để lưu và in sổ sách.
Nhưng trong quá trình nhập lại, em phát hiện nhiều sai sót, nhầm lẫn về:
- Hạch toán nhầm lẫn tài khoản
- HĐ mua hàng hóa để xuất bán nhưng lại đk vào chi phí --> khi xuất bán chị em đã ko phản ánh GV (632=642=chi phí) nhưng làm cho hàng tồn kho bị âm.
- Có 1 số HĐ bán ra đã hủy nhưng vẫn làm báo cáo
- HĐ bán hàng số 1 của KH X, hạch toán bán hàng thu tiền mặt, nhưng thực chất X trả qua NH--->1 HĐ bán hàng mà đk thu tiền mặt và thu TGNH
...
Vậy mọi người tư vấn giúp em:
1 là em sẽ in nộp lại BCTC năm 2008,2009.
Hay là em ghi lại những sai sót đó, và điều chỉnh ở năm 2010.
Cũng xin nói rõ với mọi người, em là sv mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm:
- Nếu mọi người chọn cách 1- in nộp lại BCTC thì cho em hỏi thủ tục nộp lại có khó khăn ko? Hay em chỉ cần hạch toán đúng lại các nghiệp vụ và in BCTC mới đem đi nộp.
- Điều chỉnh ở năm 2010, em thấy cứ rối tung cả lên. Hu hu, ai có kinh nghiệm chỉ em là điều chỉnh dễ hơn hay in lại nộp dễ hơn. Em đâu đầu quá!:wall:
Công ty em thành lập năm 2008, từ 2008 đến giờ do chị gái của em làm kế toán ngoài giờ cho Công ty. Nhưng từ 2008 đến nay, chị em chỉ làm báo cáo tháng, báo cáo quyết toán nộp cho cơ quan thuế theo PM excel nhưng chưa in sổ sách tháng nào hết.
Giờ em vô làm nhân viên chính thức, tất nhiên phải kiểm tra và in lại sổ sách 2 năm 2008,2009 và 2010 hiện này lun.
Giờ cty đã mua PMKT nên em nhập lại số liệu năm trước vào PMKT và dự định nhập vào để lưu và in sổ sách.
Nhưng trong quá trình nhập lại, em phát hiện nhiều sai sót, nhầm lẫn về:
- Hạch toán nhầm lẫn tài khoản
- HĐ mua hàng hóa để xuất bán nhưng lại đk vào chi phí --> khi xuất bán chị em đã ko phản ánh GV (632=642=chi phí) nhưng làm cho hàng tồn kho bị âm.
- Có 1 số HĐ bán ra đã hủy nhưng vẫn làm báo cáo
- HĐ bán hàng số 1 của KH X, hạch toán bán hàng thu tiền mặt, nhưng thực chất X trả qua NH--->1 HĐ bán hàng mà đk thu tiền mặt và thu TGNH
...
Vậy mọi người tư vấn giúp em:
1 là em sẽ in nộp lại BCTC năm 2008,2009.
Hay là em ghi lại những sai sót đó, và điều chỉnh ở năm 2010.
Cũng xin nói rõ với mọi người, em là sv mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm:
- Nếu mọi người chọn cách 1- in nộp lại BCTC thì cho em hỏi thủ tục nộp lại có khó khăn ko? Hay em chỉ cần hạch toán đúng lại các nghiệp vụ và in BCTC mới đem đi nộp.
- Điều chỉnh ở năm 2010, em thấy cứ rối tung cả lên. Hu hu, ai có kinh nghiệm chỉ em là điều chỉnh dễ hơn hay in lại nộp dễ hơn. Em đâu đầu quá!:wall:

