Hãy giúp tôi hạch toán

  • Thread starter nguyendinhhuy
  • Ngày gửi
N

nguyendinhhuy

Guest
19/10/05
17
0
1
Bac ninh
Điều chính của đề tài tôi đang cần nhờ các bạn góp ý là
1. VD: khi tôi nhận được 1 HĐ mua NVL của 1 đội chuyển về cty (biết ràng NVL này không qua nhập kho) thì tôi cần làm những bước ghì để hạch toán như có phải ghi vào PNK&XK hay không và PC hay ko? khi vào các sổ Quỹ TM, Số Chi phí, cột chứng từ tôi lấy số CT và ngày CT ở Chứng từ nào?.
2. Khi tiền của Công trình A của đội 1 được chuyển về TK của công ty đội 1 biết tiền của công trình A đội mình được thanh toán đội trưởng về công ty lấy tiền từ tài khoản thông qua kế toán tại công ty vậy tại công ty tôi phải hạch toán như TN? như Vào sổ quỹ ,Sổ TToán, và viết phiếu thu thu tiền từ NH và khi trả chi đội 1 thì tôi phải viết giấy tạm ứng cho đội hay viết phiếu chi cho đội.
Cố gắng cho tôi lời góp ý trân thành với tôi đang rất cần
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
nguyendinhhuy nói:
1. VD: khi tôi nhận được 1 HĐ mua NVL của 1 đội chuyển về cty (biết ràng NVL này không qua nhập kho) thì tôi cần làm những bước ghì để hạch toán như có phải ghi vào PNK&XK hay không và PC hay ko? khi vào các sổ Quỹ TM, Số Chi phí, cột chứng từ tôi lấy số CT và ngày CT ở Chứng từ nào?.
Khi nguyên vật liệu nhập về không qua kho mà chuyển xuống công trình ngay, bạn có thể không cần làm PNK và PXK. Tuy nhiên, để quản lý nguyên vật liệu mua về và xuất dùng chặt chẽ, bạn nên làm động tác tạm nhập cho nó rồi xuất ra ngay bằng cách ghi PNK và PXK.

Nếu mua hàng thanh toán ngay thì bạn phải ghi phiếu chi. Phiếu chi sẽ là căn cứ để ghi sổ qũy và sổ chi phí.
nguyendinhhuy nói:
2. Khi tiền của Công trình A của đội 1 được chuyển về TK của công ty đội 1 biết tiền của công trình A đội mình được thanh toán đội trưởng về công ty lấy tiền từ tài khoản thông qua kế toán tại công ty vậy tại công ty tôi phải hạch toán như TN? như Vào sổ quỹ ,Sổ TToán, và viết phiếu thu thu tiền từ NH và khi trả chi đội 1 thì tôi phải viết giấy tạm ứng cho đội hay viết phiếu chi cho đội.
Khi tiền về tài khoản, bạn hạch toán đã thu của khách hàng, giảm trừ công nợ của khách hàng: Nợ TK 112/ Có TK 131.

Khi rút tiền về nhập qũy tiền mặt, viết phiếu thu: Nợ TK 111/ Có TK 112.

Khi chi trả đội 1, nếu thanh toán cho các chi phí đã phát sinh, viết phiếu chi: Nợ TK 621, 622, 623, 627/ Có TK 111.

Khi chi trả đội 1, nếu ứng trước cho các chi phí sẽ phát sinh, viết giấy tạm ứng: Nợ TK 141/ Có TK 111.
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Thực tế xây dựng?

Khi tiền của Công trình A của đội 1 được chuyển về TK của công ty đội 1 biết tiền của công trình A đội mình được thanh toán đội trưởng về công ty lấy tiền từ tài khoản thông qua kế toán tại công ty vậy tại công ty tôi phải hạch toán như TN?
Sao viết chẳng chấm phẩy gì hết đọc hơi lùng bùng lỗ tai.
Tớ nghỉ công ty bạn đang đứng pháp danh cho mấy tay xây dựng nhận thầu, lo giấy tờ cho họ, hợp pháp mấy cái thanh toán.. phải không? Nếy vậy thì bạn nên tìm đọc mấy cái topic về giá thành XD ở trong box này.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA