R
Xin chào cả nhà!
Mình có một vấn đề không biết xử lý sao do quá ít kinh nghiệm mong mọi người chỉ dẫn thêm.
Vấn đề như sau:
khi các chi phí phát sinh mình hạch toán vào các TK 621, 622,... (chi tiết từng công trình) đến cuối tháng mình tập hợp chi phí vào TK 154 đúng ko ạ?
Đến khi xuất hoá đơn xác định doanh thu theo tiến độ thì xác định giá vốn như thế nào?
Giống như mình đang làm mình dựa vào quá đơn đầu ra xác định doanh thu nhưng lại chưa xác định được giá vốn do chưa tập hợp chi phí (chưa đến cuối tháng) giờ mình xử lý sao?
Mình mong mọi người có kinh nghiệm trong việc quản lý chi phí chia sẻ với mình biện pháp quản lý chi phí cho công trình hợp lý, dễ hiểu, dễ quản lý và thuận tiện theo dõi.
Rất mong mọi người chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Mình có một vấn đề không biết xử lý sao do quá ít kinh nghiệm mong mọi người chỉ dẫn thêm.
Vấn đề như sau:
khi các chi phí phát sinh mình hạch toán vào các TK 621, 622,... (chi tiết từng công trình) đến cuối tháng mình tập hợp chi phí vào TK 154 đúng ko ạ?
Đến khi xuất hoá đơn xác định doanh thu theo tiến độ thì xác định giá vốn như thế nào?
Giống như mình đang làm mình dựa vào quá đơn đầu ra xác định doanh thu nhưng lại chưa xác định được giá vốn do chưa tập hợp chi phí (chưa đến cuối tháng) giờ mình xử lý sao?
Mình mong mọi người có kinh nghiệm trong việc quản lý chi phí chia sẻ với mình biện pháp quản lý chi phí cho công trình hợp lý, dễ hiểu, dễ quản lý và thuận tiện theo dõi.
Rất mong mọi người chia sẻ, chân thành cảm ơn.

