Tập hợp chi phí & xác định giá vốn công trình

  • Thread starter ruaconngoc
  • Ngày gửi
R

ruaconngoc

Sơ cấp
1/11/10
12
0
0
36
long an
Xin chào cả nhà!
Mình có một vấn đề không biết xử lý sao do quá ít kinh nghiệm mong mọi người chỉ dẫn thêm.
Vấn đề như sau:
khi các chi phí phát sinh mình hạch toán vào các TK 621, 622,... (chi tiết từng công trình) đến cuối tháng mình tập hợp chi phí vào TK 154 đúng ko ạ?
Đến khi xuất hoá đơn xác định doanh thu theo tiến độ thì xác định giá vốn như thế nào?
Giống như mình đang làm mình dựa vào quá đơn đầu ra xác định doanh thu nhưng lại chưa xác định được giá vốn do chưa tập hợp chi phí (chưa đến cuối tháng) giờ mình xử lý sao?
Mình mong mọi người có kinh nghiệm trong việc quản lý chi phí chia sẻ với mình biện pháp quản lý chi phí cho công trình hợp lý, dễ hiểu, dễ quản lý và thuận tiện theo dõi.
Rất mong mọi người chia sẻ, chân thành cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tidetihon

Sơ cấp
5/1/09
5
0
1
TP.HCM
khi xuất hóa đơn xác đinh doanh thu bạn nên ghi
No 131
co 337 (thanh toán theo tiến độ hợp đồng)
co 3331
Sau khi công trinh kết thúc bạn xác định doanh thu bằng việc
no 337
co 511
bạn xác đinh giá vốn bình thường
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Xin chào cả nhà!
Mình có một vấn đề không biết xử lý sao do quá ít kinh nghiệm mong mọi người chỉ dẫn thêm.
Vấn đề như sau:
khi các chi phí phát sinh mình hạch toán vào các TK 621, 622,... (chi tiết từng công trình) đến cuối tháng mình tập hợp chi phí vào TK 154 đúng ko ạ?
Đến khi xuất hoá đơn xác định doanh thu theo tiến độ thì xác định giá vốn như thế nào?
Giống như mình đang làm mình dựa vào quá đơn đầu ra xác định doanh thu nhưng lại chưa xác định được giá vốn do chưa tập hợp chi phí (chưa đến cuối tháng) giờ mình xử lý sao?
Mình mong mọi người có kinh nghiệm trong việc quản lý chi phí chia sẻ với mình biện pháp quản lý chi phí cho công trình hợp lý, dễ hiểu, dễ quản lý và thuận tiện theo dõi.
Rất mong mọi người chia sẻ, chân thành cảm ơn.

1. Bên mình ko hạch toán doanh thu theo tiến độ kế hoạch mà theo thực tế
2. Do đó giá vốn công ty mình chính là chi phí khoán cho công trình đó (thường tùy vào công trình cụ thể mà giá vốn sẽ là khoảng 80%-90% so với doanh thu)
 
P

phamhang6663

Sơ cấp
4/10/10
27
0
1
bien hoa
Xin chào cả nhà!
Mình có một vấn đề không biết xử lý sao do quá ít kinh nghiệm mong mọi người chỉ dẫn thêm.
Vấn đề như sau:
khi các chi phí phát sinh mình hạch toán vào các TK 621, 622,... (chi tiết từng công trình) đến cuối tháng mình tập hợp chi phí vào TK 154 đúng ko ạ?
Đến khi xuất hoá đơn xác định doanh thu theo tiến độ thì xác định giá vốn như thế nào?
Giống như mình đang làm mình dựa vào quá đơn đầu ra xác định doanh thu nhưng lại chưa xác định được giá vốn do chưa tập hợp chi phí (chưa đến cuối tháng) giờ mình xử lý sao?
Mình mong mọi người có kinh nghiệm trong việc quản lý chi phí chia sẻ với mình biện pháp quản lý chi phí cho công trình hợp lý, dễ hiểu, dễ quản lý và thuận tiện theo dõi.
Rất mong mọi người chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Nếu chỉ xuất HĐ theo tiến độ thì lo gì, chỉ KC giá vốn sao để đừng lãi quá phải tạm nộp thuế TNDN thôi. Khi gần kết thúc CT rồi thì phải tổng hợp hết lại xem lãi lỗ thế nào, nếu lãi nhiếu thì đóng thuế cũng ngán đấy. Mà sao bạn không làm theo QĐ 48 ấy, tấp hợp CP vào 154 luôn cho dễ QL: 154->155->632->911
 
xemini

xemini

Trung cấp
các chi phí 621,622,623 mình làm theo dự toán. còn lại 627 thì tạm ước chừng theo doanh thu, ước chừng thui thì cũng chưa bít như thía nào thì là chuẩn nhất
 
R

ruaconngoc

Sơ cấp
1/11/10
12
0
0
36
long an
Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ đóng góp ý kiến. Công ty mình thi công những công trình nhỏ nên không có dự toán, mình phụ trách theo dõi các khoản chi phí phát sinh rồi tập hợp và ghi sổ. Mình ko hiểu lắm về quá trình tập hợp chi phí --> kết chuyển chi phí --> Doanh thu theo tiến độ --> Hoàn thành bàn giao. Các bạn có thể chỉ mình thêm ko? Cảm ơn nhiều.
 
levanluong86

levanluong86

THÀNH VIÊN NẰM VÙNG ;))
21/4/10
253
2
0
39
Nam Định
Xin chào cả nhà!
Mình có một vấn đề không biết xử lý sao do quá ít kinh nghiệm mong mọi người chỉ dẫn thêm.
Vấn đề như sau:
khi các chi phí phát sinh mình hạch toán vào các TK 621, 622,... (chi tiết từng công trình) đến cuối tháng mình tập hợp chi phí vào TK 154 đúng ko ạ?
Đến khi xuất hoá đơn xác định doanh thu theo tiến độ thì xác định giá vốn như thế nào?
Giống như mình đang làm mình dựa vào quá đơn đầu ra xác định doanh thu nhưng lại chưa xác định được giá vốn do chưa tập hợp chi phí (chưa đến cuối tháng) giờ mình xử lý sao?
Mình mong mọi người có kinh nghiệm trong việc quản lý chi phí chia sẻ với mình biện pháp quản lý chi phí cho công trình hợp lý, dễ hiểu, dễ quản lý và thuận tiện theo dõi.
Rất mong mọi người chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Doanh thu theo tiến độ thì cũng phải bám vào dự toán, cho nên bạn cứ bám dự toán mà tính giá vốn, nếu cần thì mail mình gửi cho bảng tổng hợp chi phí, trong đó thể hiện hết rồi bạn ah.
 
levanluong86

levanluong86

THÀNH VIÊN NẰM VÙNG ;))
21/4/10
253
2
0
39
Nam Định
các chi phí 621,622,623 mình làm theo dự toán. còn lại 627 thì tạm ước chừng theo doanh thu, ước chừng thui thì cũng chưa bít như thía nào thì là chuẩn nhất

Chi phí chung chiếm khoảng 12 - 15%
 
levanluong86

levanluong86

THÀNH VIÊN NẰM VÙNG ;))
21/4/10
253
2
0
39
Nam Định
Nếu chỉ xuất HĐ theo tiến độ thì lo gì, chỉ KC giá vốn sao để đừng lãi quá phải tạm nộp thuế TNDN thôi. Khi gần kết thúc CT rồi thì phải tổng hợp hết lại xem lãi lỗ thế nào, nếu lãi nhiếu thì đóng thuế cũng ngán đấy. Mà sao bạn không làm theo QĐ 48 ấy, tấp hợp CP vào 154 luôn cho dễ QL: 154->155->632->911

Công ty vừa và nhỏ thì hạch toán theo QD48, công ty nhớn hơn thì hạch toán theo QD15, làm sao có thể thích làm như nào thì làm đâu, bạn xem lại nhé. QD48 dùng 1 tài khoản 154 nhưng lại chia ra TK cấp 2.
 
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Công ty vừa và nhỏ thì hạch toán theo QD48, công ty nhớn hơn thì hạch toán theo QD15, làm sao có thể thích làm như nào thì làm đâu, bạn xem lại nhé. QD48 dùng 1 tài khoản 154 nhưng lại chia ra TK cấp 2.

cty vừa và nhỏ cũng có thể HT theo qđịnh 15 mà, mình có thể làm theo qđịnh nào cũng được, vì nhà nước rất khuyến khích các cty vừa và nhỏ làm theo qđ 15. mình nghĩ đã là cty thuộc bên XD thì bạn nên làm theo qđ 15 sau này cty lớn mạnh khỏi phải chuyển đổi từ qđ 48 sang qđ 15. hì.......
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
cty vừa và nhỏ cũng có thể HT theo qđịnh 15 mà, mình có thể làm theo qđịnh nào cũng được, vì nhà nước rất khuyến khích các cty vừa và nhỏ làm theo qđ 15. mình nghĩ đã là cty thuộc bên XD thì bạn nên làm theo qđ 15 sau này cty lớn mạnh khỏi phải chuyển đổi từ qđ 48 sang qđ 15. hì.......

Mình đồng ý với quan điểm này
 
T

tieuho13

Guest
23/2/10
8
1
0
Hà Nội
Ôi cuộc đời!

Mình cũng vừa chân ướt chân ráo làm kế toán, làm cho công ty về thi công công trình nhà dân dụng, ngơ ngác như bò lạc. lại mỗi mình làm kế toán thôi híc không biết hỏi ai được. Các bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em các bước phải làm thế nào nhé, sổ sách cần những loại sổ nào. Bên em vừa thi công xong một công trình có xuất một hóa đơn rùi em chưa biết:wall: xác định được giá vốn. Dựa trên khối lượng thực tế bên em thi công theo từng giai đoạn bên nhà thầu chính thanh toán tiền và bên em xuất hóa đơn. Xong công trình này em phải làm những gì à? công ty vừa khởi công làm thêm một công trình nữa, công trình cũ chưa nghiệm thu.:wall::wall::wall::wall:
 
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Mình cũng vừa chân ướt chân ráo làm kế toán, làm cho công ty về thi công công trình nhà dân dụng, ngơ ngác như bò lạc. lại mỗi mình làm kế toán thôi híc không biết hỏi ai được. Các bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em các bước phải làm thế nào nhé, sổ sách cần những loại sổ nào. Bên em vừa thi công xong một công trình có xuất một hóa đơn rùi em chưa biết:wall: xác định được giá vốn. Dựa trên khối lượng thực tế bên em thi công theo từng giai đoạn bên nhà thầu chính thanh toán tiền và bên em xuất hóa đơn. Xong công trình này em phải làm những gì à? công ty vừa khởi công làm thêm một công trình nữa, công trình cũ chưa nghiệm thu.:wall::wall::wall::wall:

bạn xuất hoá đơn theo khối lượng hoàn thành theo từng đợt hay kết thúc công trình bạn mới xuất hoá đơn?
làm ktoan công trình thì ngay từ bước đầu thi công công trình bạn phải theo dõi chi phí để tập hợp tính giá thành cho kịp khi bên CĐT y/c xuất hoá đơn ( nếu trường hợp CĐT kết thúc công trình mới y/c xuất hoá đơn), còn nếu CĐT y/c xuất hđơn theo KL hoàn thành thì kết thúc công trình m cân đối hoá đơn đã xuất với KL thực tế hoàn thành ( chính xác hơn là HS hoàn công )để m xuất thêm or xuất giảm DT.
Còn về sổ sách cty bạn sd PM ktoan thì bạn cứ HT đúng là ok, nếu cty bạn chưa sd PM ktoan bạn có thể sd PM excel tải trên mạng về làm. còn cụ thể hơn nữa thì bạn phải trực tiếp làm rùi sẽ ra vđề. Bạn cố gắng đọc hiểu và tìm các bài khác trên diễn đàn rất có ích đó bạn
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!
 
T

tieuho13

Guest
23/2/10
8
1
0
Hà Nội
Đau đầu đây!

bạn xuất hoá đơn theo khối lượng hoàn thành theo từng đợt hay kết thúc công trình bạn mới xuất hoá đơn?
làm ktoan công trình thì ngay từ bước đầu thi công công trình bạn phải theo dõi chi phí để tập hợp tính giá thành cho kịp khi bên CĐT y/c xuất hoá đơn ( nếu trường hợp CĐT kết thúc công trình mới y/c xuất hoá đơn), còn nếu CĐT y/c xuất hđơn theo KL hoàn thành thì kết thúc công trình m cân đối hoá đơn đã xuất với KL thực tế hoàn thành ( chính xác hơn là HS hoàn công )để m xuất thêm or xuất giảm DT.
Còn về sổ sách cty bạn sd PM ktoan thì bạn cứ HT đúng là ok, nếu cty bạn chưa sd PM ktoan bạn có thể sd PM excel tải trên mạng về làm. còn cụ thể hơn nữa thì bạn phải trực tiếp làm rùi sẽ ra vđề. Bạn cố gắng đọc hiểu và tìm các bài khác trên diễn đàn rất có ích đó bạn
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!
Hihi thanks hathuy271 đã trả lời giúp mình. Mình vừa làm vừa hỏi:wall:, có ji không biết các tín
đồ của kết toán trả lời giúp em nhé!
 
P

Phuongjsc

Guest
30/10/10
8
0
0
Ha Noi
Bạn levanluong cho mình hỏi chút nha mình tập vào TK 154 và chia ra TK 1541,1542 và 1547 tương ứng với TK 621,622,627 nhưng cuối kỳ thì kết chuyển sang đâu? Mình mới chuyển sang kế toán xây dựng nên còn nhiều bỡ ngỡ rất mong được các bạn giúp đỡ!
 
V

vandang

Cao cấp
20/12/07
211
0
16
DN
Kết chuyển sang 632 phần chi phí : ddđk+pstk-ddck
 
V

vihoalyly

Sơ cấp
30/12/10
10
0
1
43
DANANG
Các bác ơi em làm theo QĐ 48 chứng từ ghi sổ cho em hỏi
Em mở TK 154: 1541 theo từng công trình, sau đó kết chuyển sang TK 632 chi tiết theo từng công trình, kết chuyển .Rồi công trình nào hoàn thành kết chuyển vào 911. Như vậy có mở chi tiết 911 cho từng công trình không. Hay là chỉ công trình nào có quyết toán thì mới đưa vào 911 chung thôi
các bác.
Cảm ơn các bác nhiều nhé.địa chỉ :nguyenhanhktmn@gmail.com
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Các bác ơi em làm theo QĐ 48 chứng từ ghi sổ cho em hỏi
Em mở TK 154: 1541 theo từng công trình, sau đó kết chuyển sang TK 632 chi tiết theo từng công trình, kết chuyển .Rồi công trình nào hoàn thành kết chuyển vào 911. Như vậy có mở chi tiết 911 cho từng công trình không. Hay là chỉ công trình nào có quyết toán thì mới đưa vào 911 chung thôi
các bác.
Cảm ơn các bác nhiều nhé.địa chỉ :nguyenhanhktmn@gmail.com
Khi công trình hoàn thành bạn kết chuyển vào 632 để xác định giá vốn công trình, khi kết chuyển về 911 bạn không phải mở chi tiết cho từng công trình.
 

Xem nhiều