Xử lý tình huống xuất hóa đơn sai tên khách hàng, đã kê khai thuế ?

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi behipdethuong, 12 Tháng mười một 2010.

4,300 lượt xem

  1. behipdethuong

    behipdethuong Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Công ty mình xuất hóa đơn cho khách hàng tháng 9 và tháng 10. Đã kê khai thuế tháng 9 và đang làm kê khai thuế tháng 10.
    Nay bên mua thông báo lại tên đơn vị mua trên hóa đơn viết sai (Lỗi do phía họ cung cấp sai tên) . Nhưng mình đã xuất hóa đơn và kê khai thuế mất rồi.
    Vậy nay mình phải xử lý trường hợp này ntn ??
    Mong mọi người giúp đỡ.
     
    #1
  2. trungnb249

    trungnb249 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Việt Nam
    + Bạn hủy hóa đơn đó đi: có biên bản hủy
    + Làm tờ điều chỉnh 01/KKBS cho tháng 09
    + Làm công văn đến cơ quan thuế giải trình về việc hủy hóa đơn
     
    #2
  3. myyen9999

    myyen9999 Tình ơi xin ngủ yên!

    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    TP Quy Nhơn
    Làm biên bản thu hồi và hủy hóa đơn.xong rồi làm tờ điều chỉnh bổ sung theo mẫu 01/KHBS, trong đó ghi rõ là điều chỉnh tờ khai thuế GTGt tháng...(kỳ kê khai hóa đơn sai đó). làm giảm số thuế GTGT đầu vào xuống.(làm theo hướng dẫn trong mẫu đo, cũng dễ). sau đó xuất lại hóa đơn cho họ.
     
    #3
  4. member0608

    member0608 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Khi thành lập, GĐ đứng tên ký hợp đồng với VNPT. Do đó, hàng tháng mình nhận HĐ với người mua hàng không phải là Công ty. Nhưng mình không để ý và kê khai thuế mấy tháng rồi. Mình cũng đã liên hệ VNPT để điều chỉnh lại. Nếu là người mua, thì mình phải xử lý sao với những HĐ và báo cáo thuế trước?
     
    #4
  5. nalethanh88

    nalethanh88 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Lâm Đồng
    Bạn tiến hành huỷ hoá đơn đó, lập tờ khai bổ sung mẫu 01-kkbs nộp cho cơ quan thuế. Sau đó xuất lại hoá đơn mới cho kh.
     
    #5
  6. nguyenthingocbich

    nguyenthingocbich Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    với sai số thuế GTGT đầu vào chỉ 200đ có nên lập tờ khai 01/KKBS không các bác. Tư vấn giúp em với
     
    #6
  7. congaihaiduong

    congaihaiduong Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hai duong
    mình cũng đang gạp tình trạng đó đây.bên mình gặp 1 trường hợp hóa đơn đầu vào gi sai tiền.mình đã kê khai tờ hóa đơn đó trên thuế. vậy bây giờ phải làm thế nào,mong các bạn giúp đỡ. gửi mail. cho mình theo địa chỉ này nha< nguyenyen89ktqd@gmail.com>
     
    #7
  8. ketoana2

    ketoana2 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    129
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    TP.HCM
    a- Làm biên bản điều chỉnh hoa đơn là đựoc rồi, nếu Huỷ sẽ phiền phức cho cả 2 bên, bên nào cũng phải khai báo lại cả, chắc bên mua cũng không muốn thế!
    b- Trưòng hợp nếu đầu vào của bạn nhiều, thì bạn khỏi phải huỷ hoa đơn đó chi cho mất công điều chỉnh báo cáo thuế, chỉ cần xuất hoá đơn khác cho họ, rồi tìm đầu vào tương ứng thế vào. Còn tờ hoa đon trứoc họ muốn huỷ thì cứ huỷ nhưng mình vẫn xem như đã bán bình thừong.

    c- Nếu cách trên không duoc, thì hãy làm đúng như mọi ngưòi đã mách bảo: Huỷ oá đơn, xuất hoa đon khác, làm tờ điều chỉnh,...
     
    Last edited: 21 Tháng năm 2011
    #8
  9. Hoa Anh Tuc

    Hoa Anh Tuc Nữ Nhi Hương

    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thảo nguyên
    Có văn bản nào hướng dẫn vậy không bạn?
     
    #9
  10. ketoana2

    ketoana2 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    129
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    TP.HCM

    Nhưng bạn hỏi ở đâu, ... thì tôi xin bó tay
    Ví dụ như: 100-3= 97,
    bạn hỏi phép tính này ở đâu, trang mấy, sác lớp mấy,.. thì tôi xin bó tay
     
    #10

Chia sẻ trang này