K
Theo thứ tự bán hàng : khách hàng A bán hàng trong tháng 9 số hóa đơn phải là 0001 ngày 15/9/2005 nhưng mình lại xuất nhầm hóa đơn số 0001 cho khách hàng B bán vào 13/10/05, còn khách hàng A thì lại ghi số 0002 . Trên báo cáo thuế T9 mình đã kê khai khách hàng A với số 0001 ( thực tế trong hóa đơn mình xuất số 0002) vậy bây giờ mình phải giải quyết thế nào ? Kê khai trong BCT tháng 10 này theo đúng số hóa đơn xuất cho khách hàng được không ? Có cần văn bản nào thông báo sự điều chỉnh này không ?
Mong các bạn tư vấn !
Mong các bạn tư vấn !