kê khai nhầm hóa đơn

  • Thread starter kieuoanh
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
K

kieuoanh

Guest
14/6/05
7
0
0
hcm
Theo thứ tự bán hàng : khách hàng A bán hàng trong tháng 9 số hóa đơn phải là 0001 ngày 15/9/2005 nhưng mình lại xuất nhầm hóa đơn số 0001 cho khách hàng B bán vào 13/10/05, còn khách hàng A thì lại ghi số 0002 . Trên báo cáo thuế T9 mình đã kê khai khách hàng A với số 0001 ( thực tế trong hóa đơn mình xuất số 0002) vậy bây giờ mình phải giải quyết thế nào ? Kê khai trong BCT tháng 10 này theo đúng số hóa đơn xuất cho khách hàng được không ? Có cần văn bản nào thông báo sự điều chỉnh này không ?

Mong các bạn tư vấn !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04
377
0
16
HaiPhong
- Bạn nên liên hệ với CB quản lý thuế để hỏi xem có thể cho phép làm lại bảng kê lại để thay thế hay không? Trường hợp không được bạn có thể làm công văn gửi Cục thuế giải trình và xin được điều chỉnh số hoá đơn đã kê khai nhầm.
- Trong tháng 10/05 bạn phải kê khai đúng theo số hoá đơn của khách hàng.
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
kieuoanh nói:
Theo thứ tự bán hàng : khách hàng A bán hàng trong tháng 9 số hóa đơn phải là 0001 ngày 15/9/2005 nhưng mình lại xuất nhầm hóa đơn số 0001 cho khách hàng B bán vào 13/10/05, còn khách hàng A thì lại ghi số 0002 . Trên báo cáo thuế T9 mình đã kê khai khách hàng A với số 0001 ( thực tế trong hóa đơn mình xuất số 0002) vậy bây giờ mình phải giải quyết thế nào ? Kê khai trong BCT tháng 10 này theo đúng số hóa đơn xuất cho khách hàng được không ? Có cần văn bản nào thông báo sự điều chỉnh này không ?

Mong các bạn tư vấn !
Hình như các bạn quan trọng hóa vấn đề rồi, nếu sai như vậy thì đâu có gì quan trọng, (hộn vịn lộn còn lộn nữa là mình)

Nói cho vui vậy thôi, bạn không phải phức tạp làm công văn hỏi han gì hết. trong tháng mười này bạn nộp bộ tờ khai thuế, Trong đó bạn kẹp bảng kê hàng hóa bán ra (điều chỉnh) là được.

Những trường hợp không quan trọng thì mình đừng quan trọng hóa lên làm gì.

Chúc bạn tự tịn lên một chút, chuyện nhỏ thôi mà, hiiiiii
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Bạn sai lầm quá lớn ! Bởi vì KH A đã BCT 0001 ở tháng 9, dĩ nhiên KH A đã khấu trừ VAT.ĐV trong khi bạn lại ghi xuất cho A là 0002 !
Bây giờ bạn phải thông báo ĐC cho cả A, B và giải trình thêm mẫu 02A/GTGT với cơ quan thuế vào kỳ BC tháng 10. Có khả năng bị phạt vi phạm chế độ sử dụng hóa đơn chứng từ, thà vậy, đừng để sai lớn hơn !
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Tại sao khách hàng A và B lại không phát hiện ra sai lầm nhỉ? Trên hóa đơn bị sai tên, địa chỉ, mã số thuế; hay sai số tiền; hay chỉ là hóa đơn không xuất khớp với ngày mua hàng?

Bảng kê cũng phải kê khai từ hóa đơn, bạn phải giải quyết chuyện hóa đơn trước đã.

kieuoanh nói:
Theo thứ tự bán hàng : khách hàng A bán hàng trong tháng 9 số hóa đơn phải là 0001 ngày 15/9/2005 nhưng mình lại xuất nhầm hóa đơn số 0001 cho khách hàng B bán vào 13/10/05, còn khách hàng A thì lại ghi số 0002 . Trên báo cáo thuế T9 mình đã kê khai khách hàng A với số 0001 ( thực tế trong hóa đơn mình xuất số 0002) vậy bây giờ mình phải giải quyết thế nào ? Kê khai trong BCT tháng 10 này theo đúng số hóa đơn xuất cho khách hàng được không ? Có cần văn bản nào thông báo sự điều chỉnh này không ?

Mong các bạn tư vấn !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA