S
Chào các bạn!
Công ty mình chuyên bán hàng thủ công mỹ nghệ và chỉ dùng để xuất khẩu ra nước ngoài. Và hoạt động SXKD của công ty mình là không phải chịu thuế GTGT. Vậy cho mình hỏi
Công ty mình có một số hóa đơn đỏ đầu vào ( Bao gồm cả có thuế VAT và có một số không có thuế ). Vậy khi kê khai HHDV đầu vào thì mình kê vào phần nào ah??:
a. HHDV dùng cho SXKD chịu thuế
b. HHDV dùng cho SXKD không chịu thuế
b. HHDV dùng cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế
Vậy mong mọi người giúp đỡ mình với.
Cảm ơn mọi người nhiều!!!!
có bạn nào biết giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều
Công ty mình chuyên bán hàng thủ công mỹ nghệ và chỉ dùng để xuất khẩu ra nước ngoài. Và hoạt động SXKD của công ty mình là không phải chịu thuế GTGT. Vậy cho mình hỏi
Công ty mình có một số hóa đơn đỏ đầu vào ( Bao gồm cả có thuế VAT và có một số không có thuế ). Vậy khi kê khai HHDV đầu vào thì mình kê vào phần nào ah??:
a. HHDV dùng cho SXKD chịu thuế
b. HHDV dùng cho SXKD không chịu thuế
b. HHDV dùng cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế
Vậy mong mọi người giúp đỡ mình với.
Cảm ơn mọi người nhiều!!!!
có bạn nào biết giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều
Sửa lần cuối:

