L
Công ty mình vận chuyển hàng cho công ty A.Theo hợp đồng nếu như lượng hàng ở bến trả so với trên hóa đơn nhận ở bến rót hàng nếu không đủ thì sẽ bị phạt. Cuối năm công ty A sẽ phát hành cho công ty mình 1 hóa đơn GTGT thuế suất 10% ghi là phạt hao hụt trong vận chuyển hàng hóa năm xxxx.
Bên thuế gọi cho mình báo rằng những hóa đơn đó không được khấu trừ, và phải điều chỉnh và chịu tiền phạt ( từ 2006 đến giờ)
Mình không rõ việc này có đúng không. Về thuế TNDN thì mình công nhận là khoản này không được đưa vào chi phí hợp lý, nhưng thuế GTGT lại không có chỗ nào quy định chi tiết điểm này.
Sếp yêu cầu phải đưa rõ ra là nó ở chỗ nào mới chịu nộp tiền phạt nộp chậm hoặc là bên thuế phải gửi công văn xuống ><.
Ai biết chỗ nào quy định về cái này không?
Bên thuế gọi cho mình báo rằng những hóa đơn đó không được khấu trừ, và phải điều chỉnh và chịu tiền phạt ( từ 2006 đến giờ)
Mình không rõ việc này có đúng không. Về thuế TNDN thì mình công nhận là khoản này không được đưa vào chi phí hợp lý, nhưng thuế GTGT lại không có chỗ nào quy định chi tiết điểm này.
Sếp yêu cầu phải đưa rõ ra là nó ở chỗ nào mới chịu nộp tiền phạt nộp chậm hoặc là bên thuế phải gửi công văn xuống ><.
Ai biết chỗ nào quy định về cái này không?