G
Ngày 8/10 mình có xuất 1 hóa đơn viết bằng giá VND là: 147.600.000 đ: Doanh thu phí quản lý tu nghiệp sinh (ko ghi tỷ giá).
Ngày 15/10 KH chuyển cho mình bằng tiền JPY qua TK (Chuyển từ bên Nhật sang) là: 600.000 JPY: Trả phí quản lý tu nghiệp sinh. (Cty mình có mở tài khoản ngoại tệ tại NH)
Mình ko đối trừ được chứng từ do đồng tiền hạch toán không đồng nhất. Khi hạch toán doanh thu là tiền VND thì dư Nợ 131, khi hạch toán thu nợ là tiền JPY thì dư Có131. (Cty mình làm xuất khẩu lao động sang Nhật, tiền bên Nhật chuyển về là tiền phí quản lý mà tu nghiệp sinh phải trả cho bên mình, các Nghiệp đoàn bên Nhật họ trích từ tiền lương của các tu nghiệp sinh và chuyển trả hộ).
Mình phải quy đổi và hạch toán thế nào cho đúng, mong các bạn chỉ giáo.
:025::025::025::025::025:
Ngày 15/10 KH chuyển cho mình bằng tiền JPY qua TK (Chuyển từ bên Nhật sang) là: 600.000 JPY: Trả phí quản lý tu nghiệp sinh. (Cty mình có mở tài khoản ngoại tệ tại NH)
Mình ko đối trừ được chứng từ do đồng tiền hạch toán không đồng nhất. Khi hạch toán doanh thu là tiền VND thì dư Nợ 131, khi hạch toán thu nợ là tiền JPY thì dư Có131. (Cty mình làm xuất khẩu lao động sang Nhật, tiền bên Nhật chuyển về là tiền phí quản lý mà tu nghiệp sinh phải trả cho bên mình, các Nghiệp đoàn bên Nhật họ trích từ tiền lương của các tu nghiệp sinh và chuyển trả hộ).
Mình phải quy đổi và hạch toán thế nào cho đúng, mong các bạn chỉ giáo.
:025::025::025::025::025:

