các bác cho minh hỏi, hiện tại minh đang làm cho doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp minh cần làm những thủ tục nào khi báo cáo thuế. Các bác thông cảm minh là lính mới nên chưa hiểu gì nhiều về lĩnh vực kế toán, mong các bác giúp đỡ!!!!!!!!
DN bạn làm KD mặt hàng ji? Nói chung thì DN Tư nhân củng phải làm các báo cáo thuế như các đơn vị khác như: Thuế GTGT, thuế TNDN, Thuế TNCN,... Tuỳ vào những đơn vị kinh doanh. VD: nếu DNTN kinh doanh xăng dầu thì có theo dõi nộp thêm Phí xăng dầu. Có gì bạn nói rõ mọi người tư vấn cho!
cách hạch toán thuế GTGT đầu vào vào chi phí
chào mọi người, cho em hỏi một chút về phần thuế GTGT đầu vào hạch toán vào chi phí nhé. từ trước cty mình tất cả mặt hàng bán ra là chịu thuế 10%. nhưng từ T7/2010 trở đi thì có một mặt hàng bán ra không chịu thuế GTGT nữa, nên thuế đầu vào dùng chung cho mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế phải phân bổ vào mẫu 01- 4A/GTGT.
mình không biết phải hạch toán số thuế điều chỉnh được từ T1 - T6 ntn? mọi người chỉ giúp mình với. cảm ơn mọi người
Bạn chỉ có một mặt hàng thôi thì dễ mà.
1) Nếu bạn là đơn vị thương mại từ tháng 01 đến tháng 6 số thuế GTGT của mặt hàng mua vào đã tiêu thụ hết thì ko cần pải điều chỉnh(Vì mua vao thuế 10% bán ra cũng 10%). Nếu mặt hàng này còn tồn kho sang T07/11 thì bạn tính số thuế GTGT còn lại này dựa vào Số lượng tồn kho và hạch toán vào chi phí, đồng thời điều chỉnh trên mẫu 01-4A/GTGT.
2) Nếu từ tháng 01 đến tháng 6 số thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho SX. Thì bạn nên nên điều chỉnh dựa vào chỉ tiêu Doanh số bán 6 tháng và Doanh số mặt hàng ko chịu thuế (phần tồn kho) để tính ra tỷ lệ % sau đó (X) Số thuế GTGT đầu vào 6 tháng để tính ra được số thuế ko được KT và hạch toán vào chi phí, đồng thời điều chỉnh trên tờ khai tháng 7. Như vậy phần thuế GTGT từ đầu năm đến tháng 7 coi như xong. Còn từ đây về sau bạn cứ làm bình thường.
Ai có cao kiến gì nữa chỉ giáo thêm nhé!