P
Chào các bạn ! Nhờ các bạn giúp đỡ tí !
Chẳng là thế này, DN tôi có một HĐ thuê tài chính của Cty VILC , Trên HĐ có ghi rõ giá mua TS, Thuế VAT của TS, có điều khoản quy định giá trị mua lại TS thuê (1% giá mua), và tiền ký quỹ để đảm bảo thanh toán (10% giá mua). Mình giả sử như thế này cho đơn giản :
Giá mua quy định : 100
Thuế VAT : 5
Giá trị mua lại : 1
Tiền ký quỹ : 10
Sau khi hoàn tất hợp đồng, đưa máy vào vận hành sản xuất, tính toán tất cả các khoản chi phí DN tôi phải trả cho Cty VILC 120 trong 12 tháng . Việc hạch toán phần này thì OK, không có gì khó khăn, cái này trong sách có nói.
Hàng tháng, Cty VILC gởi Hóa đơn cho thuê và giấy báo y/c trả tiền thuê gồm : gốc phải trả, lãi thuê, thuế VAT trừ dần . OK luôn, không có gì phức tạp .
Đùng một phát, vào tháng thứ ba , tới kỳ thanh toán tiền thuê, ngoài Hóa đơn cho thuê và giấy báo trả tiền thuê, họ còn tương thêm một hóa đơn nữa, trên đó ghi rõ số tiền phải thu : 0,25, nội dung thu : Thu từ giá trị mua lại TS thuê . Ngặt một nỗi, trên giấy báo trả tiền thuê lại không có cái khoản thu này. Chả hiểu ra sao cả ! Tôi liền gọi điện thoại y/c họ giải thích về khoản thu này, họ bảo đó là quy định về hoạt động của Cty và số tiền nói trên tôi không phải nộp nữa vì họ đã trích từ tiền ký quỹ sang rồi .
Xong ! Thế là “tắt tị” suy nghĩ mọi đường nhưng chẳng có cách nào là hợp lý. Nay cầu cứu các cao nhân, ai đã từng kinh qua xin chỉ vài chiêu để hạch toán cho khoản thu từ giá trị mua lại TS thuê này .
Chẳng là thế này, DN tôi có một HĐ thuê tài chính của Cty VILC , Trên HĐ có ghi rõ giá mua TS, Thuế VAT của TS, có điều khoản quy định giá trị mua lại TS thuê (1% giá mua), và tiền ký quỹ để đảm bảo thanh toán (10% giá mua). Mình giả sử như thế này cho đơn giản :
Giá mua quy định : 100
Thuế VAT : 5
Giá trị mua lại : 1
Tiền ký quỹ : 10
Sau khi hoàn tất hợp đồng, đưa máy vào vận hành sản xuất, tính toán tất cả các khoản chi phí DN tôi phải trả cho Cty VILC 120 trong 12 tháng . Việc hạch toán phần này thì OK, không có gì khó khăn, cái này trong sách có nói.
Hàng tháng, Cty VILC gởi Hóa đơn cho thuê và giấy báo y/c trả tiền thuê gồm : gốc phải trả, lãi thuê, thuế VAT trừ dần . OK luôn, không có gì phức tạp .
Đùng một phát, vào tháng thứ ba , tới kỳ thanh toán tiền thuê, ngoài Hóa đơn cho thuê và giấy báo trả tiền thuê, họ còn tương thêm một hóa đơn nữa, trên đó ghi rõ số tiền phải thu : 0,25, nội dung thu : Thu từ giá trị mua lại TS thuê . Ngặt một nỗi, trên giấy báo trả tiền thuê lại không có cái khoản thu này. Chả hiểu ra sao cả ! Tôi liền gọi điện thoại y/c họ giải thích về khoản thu này, họ bảo đó là quy định về hoạt động của Cty và số tiền nói trên tôi không phải nộp nữa vì họ đã trích từ tiền ký quỹ sang rồi .
Xong ! Thế là “tắt tị” suy nghĩ mọi đường nhưng chẳng có cách nào là hợp lý. Nay cầu cứu các cao nhân, ai đã từng kinh qua xin chỉ vài chiêu để hạch toán cho khoản thu từ giá trị mua lại TS thuê này .