O
Chào các anh chị!
Em là thành viên mới, Hiện em đang làm cho CTy nhập khẩu, e có vấn đề muốn hỏi nhờ các anh chị giúp đỡ dùm em!
Cuối năm 2012 e có đánh giá lại chênh lệch tỷ giá các khoản gốc ngoại tệ theo quy định. Vì vậy số dư Bên Nợ 413.1 nó chuyển sang bên đầu năm 2013.
Giờ sang năm 2013 em phải hạch toán như thế nào để mất số dư bên TK 413.1???
Nếu em hạch toán : Nợ 635
Có 413.1
Hạch toán như vậy thì có đúng ko ạ?
Em mong các anh chị chỉ dẫn dùm e!
Em cảm ơn rất nhìu!:biggrinda
Em là thành viên mới, Hiện em đang làm cho CTy nhập khẩu, e có vấn đề muốn hỏi nhờ các anh chị giúp đỡ dùm em!
Cuối năm 2012 e có đánh giá lại chênh lệch tỷ giá các khoản gốc ngoại tệ theo quy định. Vì vậy số dư Bên Nợ 413.1 nó chuyển sang bên đầu năm 2013.
Giờ sang năm 2013 em phải hạch toán như thế nào để mất số dư bên TK 413.1???
Nếu em hạch toán : Nợ 635
Có 413.1
Hạch toán như vậy thì có đúng ko ạ?
Em mong các anh chị chỉ dẫn dùm e!
Em cảm ơn rất nhìu!:biggrinda

