O
Các bậc tiền bối giúp e vấn đề này với
E đang chuẩn bị làm BCTC năm 2010 thì phát hiện ra số dư cuối năm 2009 TK 133 trong BCTC lệch so với số dư tờ khai thuế tháng 12/ 2009 để chuyển sang tháng 1/2010.Số dư nợ 133 trên BCTC la 1.659.220. còn tờ khai thuế tháng 12/ 2009 là =0 vì đã khấu trừ hết với thuế đầu ra rồi. Như vậy là ko khớp số liệu. Bây giờ e làm BCTC năm 2010 thì e phải làm như thế nào để khớp đây? E có phải lập thêm bút toán j ko để số dư 1.659.220 mất đi/ và đinh khoản như nào? Hay phải làm lại BCTC năm 2009. Cty e thanh lập năm 2008 và BCTC năm 2008 e thấy cũng bị lệch giữa tờ khai thuế và sổ sách.
Đây là lần đầu tiên e tập tọe làm BCTC
Mong mọi người chỉ dẫn dùm e
Thanks mọi người nhìu nha!
E đang chuẩn bị làm BCTC năm 2010 thì phát hiện ra số dư cuối năm 2009 TK 133 trong BCTC lệch so với số dư tờ khai thuế tháng 12/ 2009 để chuyển sang tháng 1/2010.Số dư nợ 133 trên BCTC la 1.659.220. còn tờ khai thuế tháng 12/ 2009 là =0 vì đã khấu trừ hết với thuế đầu ra rồi. Như vậy là ko khớp số liệu. Bây giờ e làm BCTC năm 2010 thì e phải làm như thế nào để khớp đây? E có phải lập thêm bút toán j ko để số dư 1.659.220 mất đi/ và đinh khoản như nào? Hay phải làm lại BCTC năm 2009. Cty e thanh lập năm 2008 và BCTC năm 2008 e thấy cũng bị lệch giữa tờ khai thuế và sổ sách.
Đây là lần đầu tiên e tập tọe làm BCTC
Mong mọi người chỉ dẫn dùm e
Thanks mọi người nhìu nha!

