A
Năm nay là năm đầu tiên cty hoạt động, em thì mới làm kế toán nên chưa có kinh nghiệm. Mọi người cho em hỏi một số vấn đề sau ạ.
1) Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty em có những ngành nghề sau:
- Dịch vụ dạy kèm (gia sư)
- Dịch vụ tư vấn gia sư.
- Bán buôn thực phẩm.
Hiện tại bên em chỉ có Giám đốc, phó GĐ, KT trưởng, 1 nhân viên văn phòng.
Dịch vụ dạy kèm (gia sư) thì bọn em chưa thực hiện.
Doanh thu chỉ có lệ phí khi tư vấn cho khách hàng về gia sư. Tức là giới thiệu gia sư với người cần thuê gia sư, sau khi 2 bên ký được HĐ thì bên em sẽ được nhận khoản hoa hồng từ phía người thuê gia sư.
Vậy thì đây là khoản thu có chịu thuế GTGT đúng ko ạ? Khi ghi hóa đơn xuất cho khách hàng (khách lẻ, ko có MST) thì em viết nội dung là "Lệ phí tư vấn thuê gia sư" có được ko ạ?
2) Các hóa đơn đầu vào hàng tháng của bọn em bao gồm hóa đơn tiền điện thoại, internet, đồ dùng VPP, đăng ký tên miền.
Từ tháng 6/2013 trở đi thì chỉ có hóa đơn tiền điện thoại và internet thôi.
Vậy thì khi làm tờ khai thuế GTGT em cứ khai như bình thường (tức là điền hết các hóa đơn đó vào phần mềm) Hay là phải tách ra hóa đơn nào dùng cho dịch vụ tư vấn, hóa đơn nào dùng cho bán buôn thức phẩm...? Và nếu có thì phải tách ra sao ạ?
Doanh thu bên em bắt đầu có từ tháng 7/2013 và hoàn toàn chỉ là từ dịch vụ tư vấn.
Mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị ạ. Em xin cám ơn !
1) Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty em có những ngành nghề sau:
- Dịch vụ dạy kèm (gia sư)
- Dịch vụ tư vấn gia sư.
- Bán buôn thực phẩm.
Hiện tại bên em chỉ có Giám đốc, phó GĐ, KT trưởng, 1 nhân viên văn phòng.
Dịch vụ dạy kèm (gia sư) thì bọn em chưa thực hiện.
Doanh thu chỉ có lệ phí khi tư vấn cho khách hàng về gia sư. Tức là giới thiệu gia sư với người cần thuê gia sư, sau khi 2 bên ký được HĐ thì bên em sẽ được nhận khoản hoa hồng từ phía người thuê gia sư.
Vậy thì đây là khoản thu có chịu thuế GTGT đúng ko ạ? Khi ghi hóa đơn xuất cho khách hàng (khách lẻ, ko có MST) thì em viết nội dung là "Lệ phí tư vấn thuê gia sư" có được ko ạ?
2) Các hóa đơn đầu vào hàng tháng của bọn em bao gồm hóa đơn tiền điện thoại, internet, đồ dùng VPP, đăng ký tên miền.
Từ tháng 6/2013 trở đi thì chỉ có hóa đơn tiền điện thoại và internet thôi.
Vậy thì khi làm tờ khai thuế GTGT em cứ khai như bình thường (tức là điền hết các hóa đơn đó vào phần mềm) Hay là phải tách ra hóa đơn nào dùng cho dịch vụ tư vấn, hóa đơn nào dùng cho bán buôn thức phẩm...? Và nếu có thì phải tách ra sao ạ?
Doanh thu bên em bắt đầu có từ tháng 7/2013 và hoàn toàn chỉ là từ dịch vụ tư vấn.
Mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị ạ. Em xin cám ơn !

